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送心意

玲老師

職稱會計師

2022-11-22 14:51

你好,這個是系統(tǒng)自動帶出來的。

雪白的溪流 追問

2022-11-22 15:11

不是的吧,是要自己填在第30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額那吧?

玲老師 解答

2022-11-22 15:14

上期的應(yīng)該已經(jīng)交完的呀。現(xiàn)在申報的是本期的,所以上期是自動帶出來的。

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相關(guān)問題討論
您好, 是的,就是你說這樣的
2024-03-09 13:01:38
你好,這個是系統(tǒng)自動帶出來的。
2022-11-22 14:51:13
您好,那您在最近月份補(bǔ)充申報
2023-09-20 23:52:23
增值稅申報表是指納稅人在每一期報稅期限內(nèi)根據(jù)相關(guān)稅收征收法律、法規(guī)要求填寫的稅收申報表,主要用于納稅人申報當(dāng)期應(yīng)納稅款額及通過各種扣除抵減的稅收減免額,以便稅務(wù)機(jī)關(guān)核實納稅人當(dāng)期應(yīng)納稅款額。 申請增值稅留抵退稅的納稅人在填寫增值稅申報表時,需要先填寫抵減項目欄,具體來說,首先在銷項稅額抵減欄填寫本期應(yīng)納稅額,然后在進(jìn)項稅額抵減欄填寫本期可抵減進(jìn)項稅額;最后在留抵稅額抵減欄填寫本期可留抵退稅額,即可抵減上限,即本期應(yīng)納稅額減去可抵減進(jìn)項稅額的差額。 此外,根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》第二十八條的規(guī)定,納稅人應(yīng)當(dāng)在報送稅務(wù)機(jī)關(guān)指定的會計憑證或者其他用于證明減免稅額的憑證時,提交適當(dāng)?shù)臅嫔暾垼暾垥鴳?yīng)當(dāng)包括納稅人的情況、減免稅額的種類和數(shù)額以及相應(yīng)的證據(jù)等內(nèi)容。 拓展知識:增值稅留抵退稅是指納稅人繳納的本期增值稅較上一期累計應(yīng)納稅額多出部分,經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后,將多出部分退還給納稅人的稅收減免形式。
2023-02-27 15:29:19
25欄會有 其他的應(yīng)該不會
2020-06-17 11:56:11
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