送心意

玲老師

職稱會計師

2022-11-21 16:46

老板付了就老板回單位報銷就行了。

闊達的洋蔥 追問

2022-11-21 16:57

就是沒有發票,但是我們就是做了應付賬款,所以我應該怎么樣做分錄

玲老師 解答

2022-11-21 16:58

那實際有收到商品和服務嗎?

闊達的洋蔥 追問

2022-11-21 17:01

收到,所以不知道應該怎么做分錄

闊達的洋蔥 追問

2022-11-21 17:05

錢是已經給完了,但是收到發票只是15w,還差15w發票,但是帳還欠30w的款,我應該怎么做分錄?

玲老師 解答

2022-11-21 17:17

借成本費用,貸應付賬款
借應付賬款,其他應付款老板。

闊達的洋蔥 追問

2022-11-21 17:31

15w的發票還沒有收到,可以這樣做帳是嗎?

玲老師 解答

2022-11-21 17:44

你好  可以的 可以做賬的  可以 

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你好 其他應付款:核算企業應付、暫收其他單位或個人的款項,如應付租入固定資產和包裝物的租金、存入保證金等,具體包括: (一)應付經營租入固定資產和包裝物租金; (二)職工未按期領取的工資; (三)存入保證金(如收入包裝物押金等); (四)應付、暫收所屬單位、個人的款項; (五)其他應付、暫收款項。 而應付賬款的話是購買商品 獲得服務等支付的款項
2020-01-03 14:00:28
您好,一般情況下,給對方單位發詢證函,來查明情況。
2020-04-23 23:19:03
建議不要這么設置 他這個設置暫估是為了體現暫估了成本或者費用 直接寫供貨商就可以
2020-03-02 18:14:45
你好,那就要看看哪一個填寫的正確了呢,有一個是錯的
2021-04-06 11:54:04
應付賬款,這個屬于商場的應付賬款,屬于采購的貨款
2018-09-26 09:20:49
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