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送心意

銘銘老師

職稱初級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2022-11-21 16:36

同學(xué)你好!
是在應(yīng)納稅所得額100萬以內(nèi)的減半征收。
舉個(gè)例子:
假如你今年的應(yīng)納稅所得額是90萬,就不到100萬,就可以享受減半征收的政策。
計(jì)算如下:(900000*35%-65500)=249500元
 減半征收  249500*50%=124750元
實(shí)際繳納124750元。

羣姐 追問

2022-11-21 16:50

我們這是個(gè)體工商戶,我問過了,稅率是0.4%,我來舉例,我們前季度開了86萬,4季度計(jì)劃開80萬,這個(gè)交稅怎么算

銘銘老師 解答

2022-11-21 16:51

同學(xué)你好!
你的單位根據(jù)開票核定征收的是吧?

羣姐 追問

2022-11-21 16:54

嗯是核定征收的

銘銘老師 解答

2022-11-21 16:59

同學(xué)你好!
如果是核定征收,交稅計(jì)算如下:
100萬的部分交稅:1000000*0.4%*50%=2000元
超過100萬的部分交稅:【(860000+800000)-100000】*0.4%=2640元
合計(jì)交稅2000+2640=4640元

羣姐 追問

2022-11-21 17:09

我怎么問的是無法計(jì)算應(yīng)納稅所得額的核定征收的個(gè)體工商戶,用本期開票金額*附征率*50%與142250相比較,取最小值來作為減半征收的稅額

銘銘老師 解答

2022-11-21 17:17

同學(xué)你好!
你是咨詢的當(dāng)?shù)囟悇?wù)局,稅務(wù)局這樣回復(fù)你的嗎?

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你好 個(gè)人所得稅應(yīng)納稅所得額=利潤總額+納稅調(diào)增—納稅調(diào)減—投資者必要費(fèi)用(5000)*月份數(shù) 生產(chǎn)經(jīng)營個(gè)人所得稅=應(yīng)納稅所得額*稅率—速算扣除數(shù) 稅率,速算扣除數(shù)見表
2019-12-25 16:46:00
您好,就是應(yīng)納稅所得額100萬元以內(nèi)部分,減半征收
2022-01-31 08:25:39
這個(gè)是這么計(jì)算的? 40000*10%-1500
2022-01-04 13:40:59
你好;? ? 就是你們 年收入減去 年成本費(fèi)用? 稅金? %2B-納稅調(diào)整事項(xiàng)? ??
2022-02-21 12:43:59
你好,個(gè)體工商戶利潤總額=收入—成本—期間費(fèi)用—稅金及附加—營業(yè)外支出%2B營業(yè)外收入 應(yīng)納稅所得額=利潤總額%2B納稅調(diào)增—納稅調(diào)減
2022-03-21 09:11:51
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