
往年的銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額一直是累計(jì)的,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),而我接手以后只看到期初數(shù)據(jù),不清楚具體明細(xì),但是稅務(wù)局上面是正常交稅,不存在留抵,像這樣的情況賬面上說明有問題嗎?我需要調(diào)賬嗎?
答: ?你好;? ? 你們正常的進(jìn)項(xiàng)稅是留底了。 就別去動(dòng); 掛著以后慢慢抵減即可? ?
請(qǐng)問下前期進(jìn)項(xiàng)稅額一直沒有和銷項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn),導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)稅額借方期末余額很大,現(xiàn)在要怎么調(diào)賬
答: 不需要管那個(gè)余額,正確申報(bào)增值稅就行
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
期末銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額能有余額嗎?
答: 你好,期末銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額可以有余額
您好,我銷項(xiàng)是9%的稅率,進(jìn)項(xiàng)是13%的稅率,這項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,如何處理?









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