我360萬購買的機器設(shè)備 于2021年8月購買,當時已經(jīng)記賬,進項是做的待抵扣進項稅 準備2022年12月出售450萬出售,其中 機器設(shè)備賣360萬 ,65萬安裝費 稅率是多少 25萬運輸費 稅率是多少? 怎么籌劃一下 能少交些增值稅?
安靜
于2022-11-21 13:59 發(fā)布 ??499次瀏覽
- 送心意
玲老師
職稱: 會計師
2022-11-21 14:04
你好 現(xiàn)在銷售一般納稅人稅率 13 按銷售金額交增值稅 附加科 印花稅
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你好 現(xiàn)在銷售一般納稅人稅率? 13? 按銷售金額交增值稅 附加科? 印花稅
2022-11-21 14:04:18
同學你好
《財政部 稅務(wù)總局 海關(guān)總署關(guān)于深化增值稅改革有關(guān)政策的公告》(財政部 稅務(wù)總局 海關(guān)總署公告2019年第39號)規(guī)定,允許抵扣進項稅額的國內(nèi)旅客運輸服務(wù)憑證,除增值稅專用發(fā)票外,只限于增值稅電子普通發(fā)票,和注明旅客身份信息的航空運輸電子客票行程單、鐵路車票以及公路、水路等其他客票。不包括增值稅普通發(fā)票
3.不可以
2022-04-01 10:21:39
你你好, 納稅人如果為非雇員支付的旅客運輸費用,不能納入抵扣范圍。
2024-06-09 22:04:06
你好,你們單位是服務(wù)到其納稅人嗎?如果不是的話,第一個借應交稅費,應交增值稅進項
貸應交稅費待認證
只要你認證了,就得做這一個,不管你抵扣不抵扣。
2023-02-20 11:57:31
你好
可以阿,這個進項是可以抵扣的
2022-04-09 16:00:40
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