
21年計(jì)提企業(yè)所得稅,借企業(yè)所得稅 貸應(yīng)交稅金—應(yīng)交企業(yè)所得稅 繳納時(shí) 借應(yīng)交稅金—應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 22年5月申請21年企業(yè)所得稅退稅分錄應(yīng)該怎么做,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
答: 21年計(jì)提企業(yè)所得稅的分錄:借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸:企業(yè)所得稅。22年5月申請21年企業(yè)所得稅退稅的分錄:借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸:銀行存款。 拓展知識:小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定,企業(yè)可以根據(jù)實(shí)際情況來決定是否需要對企業(yè)所得稅進(jìn)行計(jì)提,如果企業(yè)把所得稅計(jì)提在期末,企業(yè)應(yīng)該在期末分錄借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸:企業(yè)所得稅。
老師 建筑企業(yè)為在預(yù)繳稅金額的時(shí)候 增值稅那些都是抵扣了分包的 企業(yè)所得稅和個(gè)人說的稅沒有抵扣分包 后期這個(gè)企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅怎么處理呀?還能在后面預(yù)繳企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅時(shí) 把前期未分包金額加在里面抵扣個(gè)人所得稅和 企業(yè)所得稅嗎?
答: 同學(xué)你好 對的 這個(gè)是扣除分包之后計(jì)算預(yù)繳額的
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
去年第三季度的企業(yè)所得稅是4490.65滯納金132.47,但是我把滯納金跟企業(yè)所得稅金額都做在所得稅明細(xì)下,那要怎么更正 賬上怎么改呢
答: 因?yàn)槟氵@種情況都是損益類科目,最好還是返回到去年修改。








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