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送心意

芳兒 老師

職稱中級會計(jì)師

2022-11-21 10:43

同學(xué)你好,增值稅不可以稅前抵扣
其他是可以稅前抵扣的
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21年計(jì)提企業(yè)所得稅的分錄:借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸:企業(yè)所得稅。22年5月申請21年企業(yè)所得稅退稅的分錄:借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸:銀行存款。 拓展知識:小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定,企業(yè)可以根據(jù)實(shí)際情況來決定是否需要對企業(yè)所得稅進(jìn)行計(jì)提,如果企業(yè)把所得稅計(jì)提在期末,企業(yè)應(yīng)該在期末分錄借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸:企業(yè)所得稅。
2023-02-20 18:41:34
同學(xué)你好 對的 這個(gè)是扣除分包之后計(jì)算預(yù)繳額的
2022-06-13 08:22:16
你好,企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額 * 稅率 應(yīng)納稅所得額=①收入總額—②不征稅收入—③免稅收入—④準(zhǔn)予扣除項(xiàng)目金額—⑤允許彌補(bǔ)以前年度虧損
2022-03-02 16:59:15
因?yàn)槟氵@種情況都是損益類科目,最好還是返回到去年修改。
2023-03-17 11:31:47
你好,計(jì)提的不對,應(yīng)該是借所得稅費(fèi)用。
2022-02-10 10:39:21
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