老師, 公司填報(bào)補(bǔ)貼數(shù)據(jù),有一項(xiàng)數(shù)據(jù)是填寫2021年納稅情況。 這個(gè)納稅的數(shù)字,包括企業(yè)代扣代繳的稅金嗎?比如說個(gè)稅, 代扣代繳的企業(yè)所得稅?

棲木
于2022-10-09 08:32 發(fā)布 ??494次瀏覽
- 送心意
家權(quán)老師
職稱: 稅務(wù)師
2022-10-09 08:35
是填的統(tǒng)計(jì)報(bào)表嗎?就是上繳的所有稅金
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21年計(jì)提企業(yè)所得稅的分錄:借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸:企業(yè)所得稅。22年5月申請(qǐng)21年企業(yè)所得稅退稅的分錄:借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸:銀行存款。
拓展知識(shí):小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定,企業(yè)可以根據(jù)實(shí)際情況來決定是否需要對(duì)企業(yè)所得稅進(jìn)行計(jì)提,如果企業(yè)把所得稅計(jì)提在期末,企業(yè)應(yīng)該在期末分錄借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸:企業(yè)所得稅。
2023-02-20 18:41:34
同學(xué)你好
對(duì)的
這個(gè)是扣除分包之后計(jì)算預(yù)繳額的
2022-06-13 08:22:16
你好,企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額 * 稅率
應(yīng)納稅所得額=①收入總額—②不征稅收入—③免稅收入—④準(zhǔn)予扣除項(xiàng)目金額—⑤允許彌補(bǔ)以前年度虧損
2022-03-02 16:59:15
你好,計(jì)提的不對(duì),應(yīng)該是借所得稅費(fèi)用。
2022-02-10 10:39:21
除了增值稅,其他的可以。
2022-11-21 10:34:20
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2022-10-09 08:37
家權(quán)老師 解答
2022-10-09 08:45