1、 接到銀行通知,收到甲公司前欠貨款200000元已經(jīng)到賬 2、 銷售給甲公司A產(chǎn)品2000件,單位售價135元,增值稅35100 貨款305100元已經(jīng)收到并收入銀行 3、 開出金額為100000元轉(zhuǎn)賬支票一張,支付廣告費 4、 開出金額為200000元轉(zhuǎn)賬支票一張,支付前欠丙公司貨款 5、 生產(chǎn)車間生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料8000千克,計160000元;領(lǐng)用乙材料5000千克,計5000元。 6、 購入乙材料10000千克,單價10元,稅率13% 貨款113000元以銀行存款電匯支付,材料已驗收入庫、 7、 用現(xiàn)金支付行政管理部門業(yè)務招待費500元 8、 收到環(huán)保部門罰單,開出轉(zhuǎn)賬支票支付罰款40000元 9、 用現(xiàn)金支付銷售產(chǎn)品運輸費用680元,取得普通發(fā)票一張 10、 從銀行提取現(xiàn)金2000元,以備日常開銷 11、 銷售給甲公司A產(chǎn)品4000件,單位售價150,增值稅78000 貨款678000元,已收款存入銀行 12、 預提本月銀行借款利息20000元 13、 計提本月固定資產(chǎn)折舊30000元,其中,生產(chǎn)用固定資產(chǎn)折舊20000元,行政部門用固定資產(chǎn)10000元

低調(diào)的日記本
于2022-11-17 20:18 發(fā)布 ??1446次瀏覽
- 送心意
暖暖老師
職稱: 中級會計師,稅務師,審計師
相關(guān)問題討論
你好請把題目完整發(fā)一下
2022-11-17 20:22:44
以現(xiàn)金支付業(yè)務招待費1000元 借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金
本月計提的固定資產(chǎn)折舊費5000元 借:管理費用等 貸:累計折舊
廠部行政管理人員的工資2000 計提時 借:管理費用 貸:應付職工薪酬 發(fā)放時 借:應付職工薪酬 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款
2015-10-14 08:58:55
同學你好
這個可以的
2022-07-07 08:58:49
借銷售費用、招待費、貸銀行存款1100
2022-12-07 13:08:31
納稅調(diào)增的不需要做賬調(diào)賬了,賬本身沒錯
2025-05-14 10:18:18
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