
老師,您好!請問我1月份開具了一張增值稅普通發(fā)票,因為有問題對方單位讓我們這個月又重新開一張。我們是小規(guī)模企業(yè)1月份已開的發(fā)票我還沒做賬,那我這個月要不要把之前開的正數(shù)發(fā)票、這個月沖紅的負(fù)數(shù)發(fā)票和又重新開的的一張新發(fā)票都做賬,還是只要把這個月重開的這張做分錄就可以。
答: 您好 要把之前開的正數(shù)發(fā)票、這個月沖紅的負(fù)數(shù)發(fā)票和又重新開的的一張新發(fā)票都做賬
增值稅普通發(fā)票,跨月的,要做紅沖嗎?還是直接開負(fù)數(shù)發(fā)票就可以了?
答: 同學(xué) 你好? 是的,直接在開票系統(tǒng)中開紅票,然后再開具正確發(fā)票即可!
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我在開增值稅普通發(fā)票,弄完開具發(fā)現(xiàn)錯了,能不能點負(fù)數(shù)發(fā)票?點完之后成功了,這個票還能繼續(xù)用嗎?
答: 你好 可以 開了負(fù)數(shù)發(fā)票之前的籃子不能用了









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