2.某行政單位2018年12月31日凈資產(chǎn)科目貸方余額如下:本年盈余分配35000 元,無償調(diào)撥凈資產(chǎn)200000元,以前年度盈余調(diào)整500000元;另外,使用從非財(cái)政撥 款結(jié)余或經(jīng)營結(jié)余中提取的專用基金100000元購置固定資產(chǎn)。 要求:做出必要的會計(jì)處理。

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于2022-11-13 17:56 發(fā)布 ??1074次瀏覽
- 送心意
薛薛老師
職稱: 稅務(wù)師,中級會計(jì)師
2022-11-13 18:12
尊敬的學(xué)員您好。參考一下。
(1)借:本年盈余分配 35000
貸:累計(jì)盈余 35000
(2)借:無償調(diào)撥凈資產(chǎn) 200000
貸:累計(jì)盈余 200000
(3)借:以前年度盈余調(diào)整 500000
貸:累計(jì)盈余 500000
(4)財(cái)務(wù)會計(jì)分錄:
借:固定資產(chǎn) 100000
貸:銀行存款 100000
借:專用基金 100000
貸:累計(jì)盈余 100000
預(yù)算會計(jì)分錄:
借:專用結(jié)余 100000
貸:資金結(jié)存—貨幣資金 100000
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尊敬的學(xué)員您好。參考一下。
(1)借:本年盈余分配 35000
貸:累計(jì)盈余 35000
(2)借:無償調(diào)撥凈資產(chǎn) 200000
貸:累計(jì)盈余 200000
(3)借:以前年度盈余調(diào)整 500000
貸:累計(jì)盈余 500000
(4)財(cái)務(wù)會計(jì)分錄:
借:固定資產(chǎn) 100000
貸:銀行存款 100000
借:專用基金 100000
貸:累計(jì)盈余 100000
預(yù)算會計(jì)分錄:
借:專用結(jié)余 100000
貸:資金結(jié)存—貨幣資金 100000
2022-11-13 18:12:57
您好 23年財(cái)務(wù)會計(jì):
借:銀行存款 50000 貸:應(yīng)繳財(cái)政款 50000
預(yù)算會計(jì):
借:資金結(jié)存—貨幣資金 50000 貸:其他預(yù)算收入 50000
24年財(cái)務(wù)會計(jì):
借:應(yīng)繳財(cái)政款 50000 貸:銀行存款 50000
預(yù)算會計(jì):
借:行政支出—上繳財(cái)政款 50000 貸:資金結(jié)存—貨幣資金 50000
2025-03-25 22:26:28
報(bào)廢時(shí):借:固定基金 貸:固定資產(chǎn) 批復(fù)作為原始憑證
取得變價(jià)收入:
借:現(xiàn)金 貸:應(yīng)繳財(cái)政專戶款
上繳財(cái)政部門時(shí):
借:應(yīng)繳財(cái)政專戶款 貸:現(xiàn)金
財(cái)政返還時(shí),根據(jù)財(cái)政安排款項(xiàng)
2019-11-29 17:34:23
你好!這個(gè)他的意思就是了增加盈余和固定資產(chǎn)
以前一次計(jì)入支出,就減少了盈余。
2024-08-23 11:34:33
你好
你們先開會阿,確定有哪一些資產(chǎn)需要處置。然后報(bào)請上級審批,通過后,報(bào)資產(chǎn)管理中心(我們是教育系統(tǒng)的,有一個(gè)固定資產(chǎn)系統(tǒng),直接在上面操作),然后賣掉的錢和資料等,統(tǒng)一交給會計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理
2022-07-29 14:02:23
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