請(qǐng)問,行政事業(yè)單位與財(cái)政借款為其他應(yīng)付款,支出時(shí)記費(fèi)用了,沒有記往來賬,應(yīng)該怎么更改調(diào)整賬目?

儒雅的哈密瓜
于2022-11-10 21:43 發(fā)布 ??817次瀏覽
- 送心意
小鎖老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
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您好,你本來要計(jì)入其他應(yīng)收款?
2022-11-10 21:43:55
你好; 比如
事業(yè)單位發(fā)生其他應(yīng)付款的情況有以下幾種:
與其他單位或個(gè)人暫借款、其他單位或個(gè)人賒欠的物品款、應(yīng)繳納的票證工本費(fèi)等
?
2022-02-10 17:26:11
1.當(dāng)事業(yè)單位收到設(shè)備時(shí),由于尚未收到財(cái)政撥款,設(shè)備款項(xiàng)暫時(shí)由單位自有資金墊付,此時(shí)應(yīng)做如下分錄:
借:固定資產(chǎn)
貸:其他應(yīng)付款——供應(yīng)商
1.當(dāng)事業(yè)單位使用自有資金先行墊付設(shè)備款時(shí),需要記錄這一筆資金的流出,并將其與未來的財(cái)政撥款相對(duì)應(yīng),此時(shí)應(yīng)做如下分錄:
借:其他應(yīng)付款——供應(yīng)商
貸:銀行存款(或現(xiàn)金)
借:其他應(yīng)收款——財(cái)政
貸:其他應(yīng)付款——墊付設(shè)備款(或自有資金)
2024-03-25 13:48:01
你好,您要達(dá)到什么目的,是要理清掉還是??
2022-03-22 17:24:08
事業(yè)單位,其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款在預(yù)算會(huì)計(jì)里不需要做賬。因?yàn)轭A(yù)算會(huì)計(jì)是收付實(shí)現(xiàn)制的,如果沒有涉及收入支出的,不需要做預(yù)算會(huì)計(jì)
2019-10-15 09:18:21
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