送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-11-10 18:54

你好,當時這個分錄怎么做的?具體的什么業務的。

追問

2022-11-10 19:18

是勞務費,當時做的是借:工程施工/合同成本/人工費,貸應付賬款

郭老師 解答

2022-11-10 19:26

借應付賬款貸工程施工,
如果已經結轉了成本,借工程施工貸以前年度損益調整
借以前年度損益調整貸利潤分配未分配利潤

郭老師 解答

2022-11-10 19:26

所得稅匯算清交但納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額。

追問

2022-11-10 19:54

老師,是調整去年(2021年)的所得稅匯算清繳表,還是2022年匯算清繳調整納調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額呢

郭老師 解答

2022-11-10 19:55

你好
都可以
你能調整了那個
正規的21年

追問

2022-11-11 13:34

郭老師你好,我沒理解你說的“你能調整那個正規的21年”,還有個問題是:錯誤的發票是在2021年的賬本的入的賬,現在重新開具正確的發票,要把錯誤的發票扯下來嗎?

郭老師 解答

2022-11-11 13:36

你好,就是你這個業務是2021年的,應該在2021年所屬期匯算清交調整。

郭老師 解答

2022-11-11 13:36

對方給你開的普通發票的,需要退給人家,如果是專票的,你已經認證了,不需要。

追問

2022-11-11 13:48

老師:現在是2022年10月了,我不知道怎么調整2021年所屬期匯算清交調整

郭老師 解答

2022-11-11 13:49

電子稅務局我要查詢稅費申報及繳納,里面有更正申報或者是作廢申報。

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你好,當時這個分錄怎么做的?具體的什么業務的。
2022-11-10 18:54:12
你好,那么要調整 借:當時入賬的資產或負債等 貸:應付賬款
2020-11-13 13:49:48
您好,等于說,現在是納稅調增了是吧
2023-08-21 15:46:17
同學你好 這個一般跨兩年的盡量就不用了
2022-08-04 14:18:25
同學 這個是可以的。
2022-06-07 16:48:51
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