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送心意

李霞老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-11-10 10:40

您好,當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以入賬的,你也可以提前購(gòu)選認(rèn)證,可以形成留抵稅額。但是以前的話,我建議你是形成留抵稅額,現(xiàn)在的話我不太建議你提前共享認(rèn)證了,因?yàn)槿f(wàn)一形成留抵稅額了,稅務(wù)局找咱們退稅的話還是挺麻煩。你就可以不勾選,,嗯,直接借庫(kù)存商品,借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行。

小幸運(yùn) 追問(wèn)

2022-11-10 10:43

就是正常做進(jìn)項(xiàng)稅額就可以了,但是不認(rèn)證,然后在認(rèn)證的時(shí)候在沖銷嗎?就是借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,貸記應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅?如果是暫估的情況怎么做呢,都是現(xiàn)到貨,后開(kāi)發(fā)票

李霞老師 解答

2022-11-10 10:46

你好同學(xué),理解的完全正確。暫估的話就是借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款,暫估。不牽扯到稅款。

小幸運(yùn) 追問(wèn)

2022-11-10 10:52

老師,一般納稅人,暫估的話,當(dāng)時(shí)如果是到貨就直接借記材料或是庫(kù)存商品,貸記應(yīng)付賬款-暫估就可以了嗎?然后收到了發(fā)票,如果未認(rèn)證,就先沖銷暫估,在做借庫(kù)存商品或者材料,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,貸記應(yīng)付賬款-確認(rèn)/如果認(rèn)證了發(fā)票就做借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,貸記應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,我理解的對(duì)嗎?

李霞老師 解答

2022-11-10 10:53

你好同學(xué),這三種方式您理解的都是正確的。

小幸運(yùn) 追問(wèn)

2022-11-10 10:54

好的,非常感謝老師的幫助

李霞老師 解答

2022-11-10 10:57

祝您生活愉快,開(kāi)心快樂(lè)。

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您好,當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以入賬的,你也可以提前購(gòu)選認(rèn)證,可以形成留抵稅額。但是以前的話,我建議你是形成留抵稅額,現(xiàn)在的話我不太建議你提前共享認(rèn)證了,因?yàn)槿f(wàn)一形成留抵稅額了,稅務(wù)局找咱們退稅的話還是挺麻煩。你就可以不勾選,,嗯,直接借庫(kù)存商品,借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行。
2022-11-10 10:40:52
把不能取得進(jìn)項(xiàng)的業(yè)務(wù)給小規(guī)模做就節(jié)稅了
2022-08-27 09:54:19
納稅籌劃具體要求可根據(jù)具體情況而定,本題中,甲公司接受乙公司的安裝支付款項(xiàng)5.15萬(wàn)元(含增值稅),甲公司可以采取購(gòu)置費(fèi)用合理分配來(lái)減少稅負(fù)。首先,甲公司可以對(duì)購(gòu)置的安裝費(fèi)用進(jìn)行合理的拆分,將其中一部分安裝費(fèi)用歸入“非應(yīng)稅收入”;另外,甲公司可以對(duì)應(yīng)稅收入進(jìn)行合理分期抵扣,將購(gòu)置安裝費(fèi)用分期抵扣,以在短時(shí)間內(nèi)累計(jì)可抵扣額;此外,甲公司也可以做好準(zhǔn)確的納稅證明,由于乙公司開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,所以可做好票據(jù)證明,便于對(duì)本次安裝支付費(fèi)用的納稅籌劃。 拓展知識(shí):購(gòu)置費(fèi)用合理分配籌劃是一種比較常見(jiàn)的納稅籌劃手段,它的原則是集中納稅的費(fèi)用作為抵扣,防止稅負(fù)增加。它的籌劃思路是:先將應(yīng)稅收入合理安排為非應(yīng)稅收入,然后對(duì)應(yīng)稅收入進(jìn)行合理分期抵扣,以期達(dá)到費(fèi)用累計(jì)、抵扣較多的目的,以減少稅負(fù)。
2023-03-17 10:18:22
甲公司為增值稅一般納稅人,按照適用的增值稅稅率支付乙公司的安裝服務(wù)款項(xiàng)5.15萬(wàn)元(含增值稅)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例》第十四條規(guī)定,一般納稅人可以使用購(gòu)貨方實(shí)際結(jié)算金額,即采購(gòu)貨物、接受服務(wù)時(shí)應(yīng)支付的義務(wù)款(含稅),減去稅金,計(jì)算應(yīng)納稅額;同時(shí),根據(jù)《增值稅優(yōu)惠政策實(shí)施辦法》,小規(guī)模納稅人提供的安裝服務(wù)可享受差額稅率優(yōu)惠,將3%的增值稅稅率改為1%。因此,甲公司應(yīng)減開(kāi)三分之一(即購(gòu)貨方實(shí)際結(jié)算金額5.15萬(wàn)減去稅金1.72萬(wàn))的增值稅,計(jì)算應(yīng)納稅額為3.43萬(wàn)元。 納稅籌劃有利于企業(yè)減輕繳稅負(fù)擔(dān),可以提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。例如,企業(yè)可以通過(guò)收取增值稅專用發(fā)票、加大研發(fā)投入等方式申請(qǐng)?jiān)鲋刀悳p免,提高企業(yè)的整體收入水平,降低稅負(fù)。
2023-03-17 11:20:29
你好,如果想少交增值稅,需要讓對(duì)方提供專用發(fā)票來(lái)抵扣,這樣就可以抵扣相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額?
2022-03-05 14:53:05
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