老師公司在抖音上面開團購訂單,然后游客在抖音上 問
可以按旅游服務(wù)差額征稅 收入減去機票款、地接費后的差額計稅。 答
找郭老師,有問題請教 問
同學(xué)你好 老師不在線 答
這個怎么做分錄啊老師 問
同學(xué)你好 是哪些呢 答
銷售商品,怎么開具發(fā)票 問
您好,咱是要開票的步驟么,發(fā)票的項目名稱就是我們實際賣的產(chǎn)品,開到具體的明細 答
找郭老師,有問題要問 問
在的 具體的什么問題的 答

銷售產(chǎn)品500件,銷售單價100,增值稅率為13%,價稅款已收存銀行。的分錄怎么寫
答: 你哈 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
銷售車床一臺,單價42300元/臺,增值稅54990元,制造業(yè)增值稅稅率為13%價稅合計47799元,存入銀行,會計分錄怎樣寫?
答: 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
甲公司2019年7月1日,銷售1000件A商品給乙公司,銷售單價1000元/件,增值稅稅率為13%,因乙公司購買的數(shù)量較多,給予乙公司商業(yè)折扣10%,款項尚未收到。
答: 你好 借:應(yīng)收賬款?1000*1000*(1—10%)*1.13?, 貸:主營業(yè)務(wù)收入 1000*1000*(1—10%) ,? ?應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)1000*1000*(1—10%)*13%









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