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送心意

王小龍老師

職稱中級會計師,稅務師,注冊會計師

2022-11-06 17:01

同學您好,正在解答,請您稍后

王小龍老師 解答

2022-11-06 17:04

1、借款時 
借:銀行存款120000 
  貸:短期借款120000 
1月計提利息時 
  借:財務費用--利息支出 120000*4%/12=400元 
  貸:應付利息 400 
  2月計提利息時 
  借:財務費用--利息支出 120000*4%/12=400元 
  貸:應付利息 400 
  3月季度支付利息時 
  借:應付利息 400*2=800 
        財務費用--利息支出 400 
     貸:銀行存款 1200
后面6月計提利息的分錄跟上面的是一樣的
最后還借款的分錄
 借:短期借款120000 
貸:銀行存款120000 

王小龍老師 解答

2022-11-06 17:08

2收到甲的投資款
借:固定資產(chǎn)   1200000
    應交稅費-應交增值稅-進項稅156000
貸:實收資本-甲    1200000
    資本公積       156000
收到乙得投資款
借:銀行存款500000
貸:實收資本-乙500000
收到丙的投資款
借:原材料266000

應交稅費-應交增值稅-進項稅34000
貸:實收資本-丙   300000

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同學您好,正在解答,請您稍后
2022-11-06 17:01:42
同學您好,借:固定資產(chǎn)100,應交稅金-應交增值稅(進項稅額)13貸:實收資本110,資本公積3
2022-10-16 15:20:51
同學你好 (1)7月1日,從銀行取得期限為6個月的借款200 000元,款項已存入銀行。 借,銀行存款200000 貸,短期借款200000 (2)上述(1)借款年利率為6%,利息按季度支付,計算并提取本月的借款利息。 借,財務費用1000 貸,應付利息1000 (3)收到四方公司投入的專利權(quán)一項,經(jīng)投資雙方共同確認價值為8 000 000元,相關(guān)手續(xù)已辦妥。 借,無形資產(chǎn)8000000 貸,實收資本8000000 (4)行政管理部門統(tǒng)一采購辦公用品500元,款項已全部用現(xiàn)金支付。 借,管理費用500 貸,庫存現(xiàn)金500 (5)收回大成公司前欠貨款10 000元,款項已存入銀行。 借,銀行存款10000 貸,應收賬款10000 (6)購進一臺不需要安裝的生產(chǎn)設備,設備買價150 000元,增值稅進項稅額19 500元,包裝運雜費等3 000元,款項尚未支付,設備當即投入使用。 借,固定資產(chǎn)153000 借,應交稅費一應增一進項19500 貸,應付賬款175500
2022-05-05 17:15:01
同學你好 1 借,固定資產(chǎn)2000000 借,應交稅費一應增一進項260000 貸,實收資本2260000 2 借,原材料100000 貸,應交稅費一應增一進項13000 貸,實收資本113000 3 借,無形資產(chǎn)一非專利技術(shù)60000 借,無形資產(chǎn)一土地使用權(quán)80000 貸,實收資本140000
2022-04-15 15:33:02
你好;? ?借銀行存款 200000、固定資產(chǎn)40000 、 應交稅費-應交增值稅- 進項稅65000、原材料10000 貸實收資本 315000
2023-03-30 18:58:49
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