
老師好,我這邊是建筑公司,項目上之前的工資之之前主要分兩塊,第一是施工費先計提到應付各施工班組,然后發(fā)放時對沖;第二部分是項目上管理人員工資還有其他零工,之前會計直接確認直接人工,貸方直接記入銀行存款。沒有計提這一步,這樣可以嗎?
答: 你好,那你們給他申報個稅的時候是怎么申報的?你這種需要有發(fā)票了。
老師請教一下我們是建筑公司別人掛靠到咱們公司,掛靠這家通過個人把錢轉(zhuǎn)到我司對公賬戶,我司把這筆錢匯到他們購貨的供應商,這兩個分錄咋做呢?個人匯對公分錄是借:銀行存款,貸:其他應付~某某。我們匯出的這筆咋做呢?
答: 您好!請問你們匯出這筆錢,供應商是開發(fā)票給你們公司吧
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
建筑施工企業(yè),分公司,有一個水電項目單獨核算,1月開了票給甲方,甲方未付工程款,只是代發(fā)了農(nóng)民工工資,2月申報稅后銀行代扣了增值稅等,現(xiàn)在這個單獨核算的帳上銀行存款變成負數(shù)了,這種情況怎么辦?
答: 同學你好 以后可以先做收入的再做支出的 這樣就不是負數(shù)了







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