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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-11-06 10:26

你好,結轉的時候計入貸方,繳納的時候計入借方。

優(yōu)雅的柚子 追問

2022-11-06 11:43

謝謝老師,我的這個貸方余額咋是負數(shù)呢

鄒老師 解答

2022-11-06 17:04

你好,應交增值稅-未交增值稅,貸方余額是負數(shù),那說明有錯誤

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相關問題討論
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
這個科目有余額是正常的,不用處理的
2025-01-15 15:23:49
?你好;? 不平衡; 去看看是不是結轉的金額 和你申報金額不一致 ;是否有尾差差異? ?
2022-06-06 11:05:03
應該結轉到未交增值稅,以保證您的財務記錄準確,避免增值稅欠繳的可能。
2023-03-14 09:41:51
這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應交增值稅-轉出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
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