老師,我想請問一下,我們工程是去年做的,今年2月份才 問
您好,是的,這個(gè)去年就要確認(rèn)收入的 答
老師。我們出口了兩筆 只確認(rèn)了收入。生產(chǎn)企業(yè)。 問
你好,可以再后邊退稅的這個(gè),退稅時(shí)再記賬就可以啦 答
老師 利潤表里面的凈利潤要填在資產(chǎn)負(fù)債表的哪一 問
你好,填寫在資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤 答
為什么現(xiàn)在聽課不能倍速聽課了? 問
同學(xué),你好 這個(gè)需要聯(lián)系在線客服,后臺看一下課程。 答疑老師這邊沒有課程權(quán)限的 答
客戶來公司審廠,在我們公司這邊吃東西消費(fèi)的,我們 問
你好 可以的 可以報(bào)銷的 答

2)5日到上月末暫賬A料的發(fā)票賬單,貨款1800元,增值稅稅餐234元,對方代墊運(yùn)輸費(fèi)400元,全部款項(xiàng)已用轉(zhuǎn)賬支票付訖。
答: 你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個(gè)業(yè)務(wù)的分錄嗎??)
購進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明的貨款60萬元、進(jìn)項(xiàng)稅額7.8萬元,款項(xiàng)尚未支付;另外開出轉(zhuǎn)賬支票支付購貨的運(yùn)輸費(fèi)用,取得運(yùn)輸公司開具的增值稅專用發(fā)票,注明的運(yùn)費(fèi)是6萬元,增值稅為0.54萬元。怎么算
答: 借:原材料 60萬 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))7.8萬 貸:應(yīng)付賬款 67.8萬 二、 借:原材料 6 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))0.54 貸:銀行存款6.54
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
賒購一屁材料,驗(yàn)收入庫,增值稅發(fā)票收到,款項(xiàng)未支付,轉(zhuǎn)賬支票支付增值稅運(yùn)費(fèi)2180(交通運(yùn)輸業(yè)增值稅率9%)會計(jì)分錄怎么寫
答: 你好 借:原材料(不含稅價(jià)款%2B運(yùn)費(fèi))??, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),? ?貸:應(yīng)付賬款, ? ? 銀行存款








粵公網(wǎng)安備 44030502000945號


