
老師,您好,辦公費報銷多報了456,少報了621應該怎么調賬? 怎么錄會計科目?原來一部分走的其他應付款一部分走的銀行存款
答: 你好同學,辦公費多報銷,多報銷了以后,這個錢咱公司要給他媽是不給,是不是只是說費用發票有這么多,只是沒有給他那么多錢,那么可以借管理費用,辦公費貸銀行存款,貸其他應付款。
老師,這道題目為什么答案要用其他應付款這個科目,我做的時候直接貸:銀行存款,題目不是說了退款嗎?沒明白怎么要用其他應付款過渡一下
答: 學員你好,因為要調整的是上年末的報表,上年末已經結束不能再對外付款了,付款是1月份支付的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
請問年初及年末都是 資金結存=現金+銀行存款+其他應收-其他應付款嗎 ? 如何判斷財務會計與預算會計的關系 做賬做得對與否呢?
答: 你好,這個是什么需要的,學員










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