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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2022-11-01 15:29

借 其他應(yīng)收款,貸應(yīng)交稅費(fèi) 

星辰 追問

2022-11-01 15:36

繳稅(款已經(jīng)付了)不是要貸:銀行存款嗎?還有我們之前還沒有計(jì)提第三季度的所得稅。那么現(xiàn)在繳納企業(yè)所得稅的分錄該怎么做呢 能否給完整的分錄

玲老師 解答

2022-11-01 15:46

你好 不是多次的嗎 現(xiàn)在是記多少的部分沒有收回來的分錄 ,你是要寫交稅的分錄 嗎  

星辰 追問

2022-11-01 16:00

就是本來10月初申報(bào)完第三季度企業(yè)所得稅后應(yīng)該要交所得稅,但我們之前9月會(huì)計(jì)憑證里還沒有計(jì)提第三季度的所得稅,本來打算在10月份賬里補(bǔ)提第三季度所得稅,借:所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅,然后在稅務(wù)局劃走稅款時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅,貸:銀行存款。申報(bào)當(dāng)天稅務(wù)所自動(dòng)從公司銀行上劃走了申報(bào)的稅款(含5000企業(yè)所得稅款)。但后來10月中旬發(fā)現(xiàn)研發(fā)費(fèi)用忘記加計(jì)扣除所以要更正申報(bào),而重新申報(bào)后是不需要繳企業(yè)所得稅的。但錯(cuò)交的5000的企業(yè)所得稅款目前沒退回來,估計(jì)11月中旬才能到賬。那現(xiàn)在關(guān)于企業(yè)所得稅的5000怎么做分錄?

玲老師 解答

2022-11-01 16:03

多交這個(gè)還沒有退回,不用做分錄,退回來時(shí)再說分錄就行。然后交稅時(shí)你不就已經(jīng)做分錄了嗎?就不用再做分錄了。

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相關(guān)問題討論
你好,請問你不明白的地方具體是??
2022-06-30 10:17:24
你好主表 本期實(shí)際已繳納里面填寫 這個(gè)是自動(dòng)的
2023-05-30 23:18:45
那你就查看所得稅科目的明細(xì)賬就知道是怎么回事了?
2022-04-07 22:57:42
你好!不需要做的 了
2022-07-05 16:19:10
你好,是的? 季度所得稅應(yīng)納稅額=利潤總額本年累計(jì)*適用稅率—以前季度預(yù)繳稅額
2022-04-06 21:47:58
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