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送心意

曉詩老師

職稱稅務師,中級會計師,注冊會計師

2022-10-31 12:37

同學你好 題目正在解答 稍等

曉詩老師 解答

2022-10-31 12:40

借:固定資產(chǎn) 60750
      應交稅費-應交增值稅(進項稅額)7800
   貸:銀行存款 68550
借:在建工程 400000
    應交稅費-應交增值稅(進項稅額)52000
  貸:銀行存款 452000
借:在建工程  8600
   貸:原材料 5000
      應付職工薪酬  3000
      庫存現(xiàn)金 600
借:固定資產(chǎn) 408600
  貸:在建工程 408600

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同學你好 題目正在解答 稍等
2022-10-31 12:37:14
您好 1.10月3日,公司從A企業(yè)購入材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的貨款為50000元,增值稅為6500元。貨款尚未支付,材料已驗收入庫。 借:原材料50000 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額6500 貸:銀行存款 56500 2.10月8日,從B企業(yè)購入材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的貨款為8000元,增值稅為1040元。全部貨款已用銀行存款支付,材料尚未到達。 借:在途物資 8000 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 1040 貸:銀行存款 9040 3.10月12日,從C公司購進甲材料2000立方米,單價300元;乙材料500立方米,單價200元;共支付運雜費500元。增值稅進項稅91000元。材料尚未驗收入庫,全部款項以銀行存款支付(注:運雜費按照體積進行分攤)。 借:原材料-甲材料 2000*300%2B500*2000/(2000%2B500)=600400 借:原材料-乙材料? 500*200%2B500*500/(2000%2B500)=100100 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 91000 貸:銀行存款? 600400%2B100100%2B91000=791500 4.10月2日,生產(chǎn)車間生產(chǎn)A產(chǎn)品領用甲材料16000元,車間管理部門領用乙材料4000元,企業(yè)行政管理部門領用材料甲材料500元。 借:生產(chǎn)成本? 16000 借:制造費用 4000 借:管理費用 500 貸:原材料-甲 16000%2B500=16500 貸:原材料-乙 4000
2022-05-09 17:13:25
你好請把題目完整發(fā)一下
2022-05-09 16:57:01
您好,借 原材料 應交稅費? 貸 銀行存款
2022-08-26 10:03:39
學員你好,分錄如下 借;原材料220 應交稅費26+1.8=27.8 貸;銀行存款247.8
2022-03-19 14:08:03
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