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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-10-30 21:44

您好
(1)2022年1月份,正明商貿(mào)股份公司收到白雪商貿(mào)銀行轉(zhuǎn)款交付定金5萬元。
借:銀行存款 50000
貸:預收賬款 50000
(2)2022年2月份,正明商貿(mào)股份公司銷售白雪商貿(mào)商品不含稅價款為20萬元,現(xiàn)金代墊運費200元,除1月份交付定金外,其余款項未支付。

借:預收賬款  200000+26000+200=226200
貸:主營業(yè)務收入 200000
貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 200000*0.13=26000
貸:庫存現(xiàn)金 200

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您好 (1)2022年1月份,正明商貿(mào)股份公司收到白雪商貿(mào)銀行轉(zhuǎn)款交付定金5萬元。 借:銀行存款 50000 貸:預收賬款 50000 (2)2022年2月份,正明商貿(mào)股份公司銷售白雪商貿(mào)商品不含稅價款為20萬元,現(xiàn)金代墊運費200元,除1月份交付定金外,其余款項未支付。 借:預收賬款? 200000%2B26000%2B200=226200 貸:主營業(yè)務收入 200000 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 200000*0.13=26000 貸:庫存現(xiàn)金 200
2022-10-30 21:44:46
借在途物資30000 應交稅費-應交增值稅(進)3900 貸銀行存款33900 借原材料100000%2B1500=101500 應交稅費-應交增值稅(進)13000%2B1500*9%=13135 貸應付票據(jù)114635 借原材料50000 貸在途物資50000 借原材料30000 貸在途物資30000
2022-06-22 10:24:37
你好,這是需要分錄還是怎么的呢
2021-09-27 17:33:02
你好,用19500*(1+14%)就是需要付的款
2018-01-10 10:14:30
借:應收賬款27.12 ????? 貸:主營業(yè)務收入24 ???? 應交稅費-增值稅-銷項3.12
2022-12-23 17:09:04
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