AS股份有限公司2003年1—6月,準(zhǔn)備自行建造一條流水線生產(chǎn)設(shè)備,發(fā)生有關(guān)以下業(yè)務(wù): (1)為購置大型設(shè)備而預(yù)付款200 000元; (2)收到設(shè)備并補付設(shè)備價款,該設(shè)備價款為200 000元,進(jìn)項稅為34 000元; (3)購入工程物資一批,價款為50 000元,支付的增值稅進(jìn)項稅額為8 500元,款項以銀行存款支付; (4)工程領(lǐng)用工程物資—專用設(shè)備200 000元, 領(lǐng)用工程物資—專用材料35 000元,共計235 000元;剩余工程物資轉(zhuǎn)為該公司的存貨; (5)領(lǐng)用生產(chǎn)用原材料一批,價值為32 000元,購進(jìn)該批原材料時支付的增值稅進(jìn)項稅額為5 440元; (6)輔助生產(chǎn)車間為工程提供有關(guān)的勞務(wù)支出為45 260元; (7)支付工程人員工資為60 800元; (8)6月末,工程達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),辦理竣工決算手續(xù),該項工程決算實際成本為373 060元; 要求編制會計分錄。(假定不考慮其他相關(guān)稅費)

學(xué)堂用戶x8cm9n
于2022-10-29 14:27 發(fā)布 ??895次瀏覽
- 送心意
小杜杜老師
職稱: 中級會計師,初級會計師,注冊會計師,稅務(wù)師,高級會計師
2022-10-29 14:37
同學(xué)你好
1、借:預(yù)付賬款200000
貸:銀行存款200000
2、借:在建工程200000
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)34000
貸:預(yù)付賬款234000
借:預(yù)付賬款34000
貸:銀行存款34000
3、借:工程物資50000
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)8500
貸:銀行存款58500
4、借:在建工程235000
帶:工程物資235000
5、借:在建工程32000
貸:原材料32000
6、借:在建工程45260
貸:生產(chǎn)成本-輔助生產(chǎn)成本45260
7、借:在建工程60800
貸:應(yīng)付職工薪酬60800
借:應(yīng)付職工薪酬60800
貸:銀行存款60800
8、借:固定資產(chǎn)373060
貸:在建工程373060
相關(guān)問題討論
您好
工程物資的進(jìn)項稅額可以全額抵扣的 轉(zhuǎn)為存貨不需要再計算了啊
2022-11-11 20:01:53
同學(xué),你好
借:在建工程 200%2B100%2B40%2B30
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)? 26%2B13%2B3.9
貸:銀行存款226%2B33.9
原材料? 113
應(yīng)付職工薪酬40
2024-05-03 11:38:59
(1) 購入工程物資一批,價款為500000元,增值稅進(jìn)項稅額為65000元。款項以銀行存款支付。
借:工程物資 500000
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額 65000
貸:銀行存款 565000
(2) 至6月,工程先后領(lǐng)用工程物資共計450000元(不含増值稅進(jìn)項稅額)。該公司將剩余的工程物資轉(zhuǎn)為存貨,其所含的增值稅進(jìn)項稅額可以抵扣。
借:在建工程 450000
貸:工程物資 450000
借:原材料 50000
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額 6500
貸:工程物資 56500
(3) 領(lǐng)用生產(chǎn)用原材料一批,價值64000元。該公司購進(jìn)該批原材料時支付的增值稅進(jìn)項稅額為8320元。
借:在建工程 64000
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 8320
貸:原材料 72320
(4) 輔助生產(chǎn)車間為工程提供有關(guān)勞務(wù)的支出為50000元。
借:在建工程 50000
貸:生產(chǎn)成本——輔助生產(chǎn)成本 50000
(5) 計提工程人員工資95800元。
借:在建工程 95800
貸:應(yīng)付職工薪酬 95800
(6) 6月底,工程達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),并辦理竣工決算手續(xù)。
借:固定資產(chǎn) 659120
貸:在建工程 659120
(7) 不考慮其他相關(guān)稅費的影響。
不需要進(jìn)行額外的會計處理,因為該筆業(yè)務(wù)已經(jīng)在前面的會計分錄中處理完畢。
2023-11-27 08:56:03
同學(xué)你好
1、借:預(yù)付賬款200000
貸:銀行存款200000
2、借:在建工程200000
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)34000
貸:預(yù)付賬款234000
借:預(yù)付賬款34000
貸:銀行存款34000
3、借:工程物資50000
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)8500
貸:銀行存款58500
4、借:在建工程235000
帶:工程物資235000
5、借:在建工程32000
貸:原材料32000
6、借:在建工程45260
貸:生產(chǎn)成本-輔助生產(chǎn)成本45260
7、借:在建工程60800
貸:應(yīng)付職工薪酬60800
借:應(yīng)付職工薪酬60800
貸:銀行存款60800
8、借:固定資產(chǎn)373060
貸:在建工程373060
2022-10-29 14:37:28
你好,需要計算做好了發(fā)給你
2020-06-12 18:20:09
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息











粵公網(wǎng)安備 44030502000945號


