
去年購(gòu)買固定資產(chǎn)床,直接計(jì)入了管費(fèi)用,金額1040元,分錄:借:管理費(fèi)用1040,貸:現(xiàn)金640,其他應(yīng)收款400。今年要補(bǔ)記固定資產(chǎn)床,應(yīng)該怎么寫分錄?
答: 借固定資產(chǎn)借管理費(fèi)用負(fù)數(shù),然后之前的折舊需要補(bǔ)上。
我之前做去年12月有一筆做到了其他應(yīng)收款,但是現(xiàn)在要改他為管理費(fèi)用,我能直接反審核改憑證嗎
答: 您好,如果反結(jié)賬,申報(bào)的報(bào)表也要更正了
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
有個(gè)問題就是支付的電費(fèi)是計(jì)入其他應(yīng)收款科目嗎還有一個(gè)問題就是我們支付季度房租,我這邊之前的會(huì)計(jì)就是一次性計(jì)入管理費(fèi)用,那我現(xiàn)在可以把房租費(fèi)進(jìn)行分?jǐn)倖幔謹(jǐn)偟矫總€(gè)月計(jì)入管理費(fèi)用這樣兩種會(huì)計(jì)計(jì)算方法,屬于會(huì)計(jì)政策變更嗎,法律上允許這樣做嗎老師
答: 你好,付房租分?jǐn)偟矫總€(gè)月入賬是沒問題的
老師,你好,使用權(quán)資產(chǎn)的租金收到發(fā)票,這樣做賬是對(duì)的嗎?借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)貸:其他應(yīng)收款
老師好,去年12月房租已經(jīng)付款了,發(fā)票今年1月才到,我去年12月做借:管理費(fèi)用-房租,貸:其他應(yīng)收款-預(yù)付房租,怎么調(diào)賬










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