送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2022-10-24 16:07

借銀行存款300000
貸預收賬款300000

暖暖老師 解答

2022-10-24 16:08

借預收賬款300000
銀行存款265000
貸主營業務收入500000
應交稅費應交增值稅銷項稅65000

雪白的河馬 追問

2022-10-24 16:08

老師,他簽訂合同了,不應該是合同負債類嗎

暖暖老師 解答

2022-10-24 16:08

借主營業務成本380000
貸庫存商品380000

雪白的河馬 追問

2022-10-24 16:09

還有那百分之60呢?

暖暖老師 解答

2022-10-24 16:11

借銀行存款300000
貸預收賬款300000

雪白的河馬 追問

2022-10-24 17:49

老師能在幫忙看個題嗎

雪白的河馬 追問

2022-10-24 17:49

(1)11月8日,與客戶簽訂合同,向客戶銷售商品,并負責安裝調試成功。合同約定的銷售價格為500 000元,開出的增值稅專用發票上注明的增值稅稅額為65 000元,款項合計565 000元已收到。該商品的成本為388 000元。商品已發出,但尚未安裝調試。安裝調試業務不構成單項履約義務。該商品的控制權在安裝調試成功后轉移給客戶。

   (2)11月15日,向客戶銷售的上述商品安裝調試成功,確認收入
并結轉銷售成本。

分別完成11月8日和11月15日的會計處理。

暖暖老師 解答

2022-10-24 17:55

1借發出商品388000
貸庫存商品388000

暖暖老師 解答

2022-10-24 17:56

借應收賬款565000
貸主營業務收入500000
應交稅費應交增值稅銷項稅65000

暖暖老師 解答

2022-10-24 17:56

借主營業務成本338000
貸發出商品338000

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相關問題討論
借銀行存款300000 貸預收賬款300000
2022-10-24 16:07:46
好的,根據你提到的資料,首先,你需要記賬。即在紅葉家具公司的賬戶上,記錄貨款的收入,增值稅的進項稅等相關內容。用銷售商品領用單獨計價的包裝物類型記賬,無償領用物品類別下顯示“否”,收入的賬戶記包裝物的成本;記錄增值稅的進項稅和收入稅。
2023-03-22 16:55:32
你好同學,這個憑證倒是沒有問題的,但是計提和交納不應該是在一個月里,比如說第二個季度吧,我們是六月份計提,咱到七月份才交呢。
2022-09-24 10:55:15
不應確認為收入 正確的分錄應該是 借:銀行存款 120 貸:預收賬款 120 因此更正分錄為: 借:主營業務收入 120 貸:預收賬款 120 借:庫存商品 65 貸:主營業務成本 65
2022-05-18 21:35:48
您好,增值稅50*20000*13%,借應收賬款貸主營業務收入A50*20000/(20000+1200)主營業務收入B50*1200/21200貸應交稅費應交增值稅
2022-09-22 18:17:47
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