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送心意

立峰老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師

2022-10-24 10:48

同學(xué)你好
咱們這個無形資產(chǎn)是自行研發(fā)的。還是外購的?

惜沫& 追問

2022-10-24 10:57

是自行研發(fā)的。

立峰老師 解答

2022-10-24 11:02

同學(xué)你好,那可以加計扣除。

惜沫& 追問

2022-10-24 11:06

嗯嗯好的,老師,另外,我們有幾個專利還沒申報下來,但是我們已經(jīng)生產(chǎn)出樣品了,之前老師告訴我無形資產(chǎn)攤銷做暫估,記賬借:制造費(fèi)用-無形資產(chǎn)攤銷,貸:應(yīng)付賬款-無形資產(chǎn)攤銷,現(xiàn)在我不明白為什么要貸應(yīng)付賬款呢?

立峰老師 解答

2022-10-24 11:14

這個如果還沒有對應(yīng)的無形資產(chǎn),做攤銷不合適吧。
他是想讓你視同這個無形資產(chǎn)已經(jīng)有了。把他攤銷到費(fèi)用里。

惜沫& 追問

2022-10-24 11:21

對,就是視同,讓做暫估制造費(fèi)用,然后等專利證書下來在沖制造費(fèi)用,這樣對嗎

立峰老師 解答

2022-10-24 11:26

如果現(xiàn)在這個無形資產(chǎn)的成本存在已開始實(shí)質(zhì)上在起作用。。

惜沫& 追問

2022-10-24 11:27

基本上是這種情況

立峰老師 解答

2022-10-24 11:31

那個如果實(shí)質(zhì)發(fā)揮作用,可以先計提。

惜沫& 追問

2022-10-24 11:33

計提也是先計入制造費(fèi)用吧

惜沫& 追問

2022-10-24 11:34

我現(xiàn)在不明白為什么要貸:應(yīng)付賬款呢?

立峰老師 解答

2022-10-24 11:49

他這個貸應(yīng)付賬款是暫估。是無形資產(chǎn)價值不確定

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 咱們這個無形資產(chǎn)是自行研發(fā)的。還是外購的?
2022-10-24 10:48:53
您好1,您的題目是選擇123
2020-06-21 18:28:45
你好,借無形資產(chǎn)貸銀行存款 分?jǐn)?借管理費(fèi)用 貸累計攤銷。
2024-06-28 16:38:14
同學(xué)您好,一般記管理費(fèi)用,用于生產(chǎn)的可記制造費(fèi)用的
2022-09-10 22:26:23
根據(jù)這個無形資產(chǎn)的用于什么地方來確定?
2023-11-16 14:39:44
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