
老師,個(gè)體戶開出銷售發(fā)票,但沒有成本票,要不要申報(bào)所得稅
答: 你好,申報(bào)的是生產(chǎn)經(jīng)營所得。
小規(guī)模,銷售方開了紅字發(fā)票,所得稅如何申報(bào)?
答: 你好,按照紅字沖減后的銷售額申報(bào)納稅。如果當(dāng)月的銷售額不夠沖減,留到下月繼續(xù)抵減。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
所得稅匯算清繳申報(bào)時(shí)提示:企業(yè)所得稅收入與開票收入比對異常 是不是因?yàn)椋N售固定資產(chǎn)的原因,,導(dǎo)致增值稅申報(bào)銷售額和開票收入不一致 需要調(diào)整嗎,還是直接所得稅申報(bào)就可以
答: 你好; 這個(gè)原因?qū)е碌模?你直接 申報(bào)即可; 確實(shí)會(huì)影響 不一致的








粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)



初夏 追問
2022-10-21 17:55
郭老師 解答
2022-10-21 17:56
郭老師 解答
2022-10-21 17:56
初夏 追問
2022-10-21 18:00
郭老師 解答
2022-10-21 18:00