
老師您好,收到專票不抵扣做了費用,借:管理費用貸:應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出該,如何結(jié)轉(zhuǎn),使進項稅轉(zhuǎn)出余額為0,進項稅也為0
答: 你好,直接價稅合計做賬就可以。
老師您好,收到專票不抵扣做了費用,借:管理費用貸:應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出該,如何結(jié)轉(zhuǎn),使進項稅轉(zhuǎn)出余額為0,進項稅也為0
答: ?你好;? 那你就直接含稅金額入? ?管理費用去;? ?選擇勾選不抵扣處理; 沒有認(rèn)證嘛? ?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 進項稅額轉(zhuǎn)出,可以不通過轉(zhuǎn)出未交增值稅科目嗎?① 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 貸:銀行存款 ②借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 ③借:管理費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項轉(zhuǎn)出 這樣可以嗎
答: 同學(xué)你好 這個可以的









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Lili 追問
2022-10-21 09:33
東老師 解答
2022-10-21 09:36
Lili 追問
2022-10-21 09:43
東老師 解答
2022-10-21 09:43