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送心意

清風老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師

2022-10-20 22:49

同學你好,如果除你列舉之外沒有其他稅費的話,勞務和材料控制在872.54萬,利潤整好40萬。因為增值稅屬于價外稅,所以利潤計算不用考慮增值稅。利潤過程見下圖,希望能幫到你。

shu 追問

2022-10-21 06:08

老師,我現(xiàn)在就是不明白1,企業(yè)所得稅我只在項目預交了千分之二,這個在甲公司后期還會發(fā)生怎樣的情況?2,如果我進項稅多的話,算不算是節(jié)約了成本?3,可以幫我解釋一下增值稅是價外稅,為什么不考慮進去嗎?4,如果這個項目是丙用了我的資質中標,我只提40萬,增值稅這塊我是不是應該考慮進去

清風老師 解答

2022-10-21 09:42

1、企業(yè)所得稅要按年度匯算清繳,匯算清繳是根據(jù)你公司的納稅調整后的利潤總額情況,可以抵減已經預繳的部分;2、進項稅多可以少交增值稅,但不能影響你的利潤,因為增值稅不會計入損益表。但可以節(jié)約你們的現(xiàn)金流;3、價外稅的意思就是說你們代國家向客戶收取增值稅稅款,你們只是代收代付,當然你們可以抵扣進項稅,也就是供應商向你們代國家收的增值稅稅款。4,你們只提40萬,可以約定為不含稅價,也就不包括增值稅。但這不一定合法合規(guī)。

shu 追問

2022-10-21 18:02

老師,我是不是應該在甲公司匯算清繳后確定企業(yè)所得稅還得補繳多少后才能算成本?下圖中我的計算正確嗎?另外我還有沒有沒有考慮到的稅費?

清風老師 解答

2022-10-21 18:17

既然你要保證稅后利潤是40,可以用40除以所得稅稅率,得出大概總共要交的所得稅

清風老師 解答

2022-10-21 18:19

總共的城建稅和教育費附加要根據(jù)你們最終申報要交的增值稅為依據(jù)計算,這塊也會影響利潤。

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相關問題討論
具體可以看下稅種核定,上面稅目都要 印花稅按發(fā)生的業(yè)務繳納,一般主要是購銷合同、營業(yè)賬簿和實收資本的
2017-12-05 10:34:24
你好,小規(guī)模還是一般納稅人
2022-03-06 00:00:33
新年好 借:應交稅費—未交增值稅 應交稅費—城建稅 應交稅費—教育費附加 應交稅費—企業(yè)所得稅 稅金及附加—印花稅 貸:銀行存款?
2022-02-07 16:19:25
你好,收購農民的農產品,然后銷售出去,不是自產的農產品對外銷售,是不免征增值稅,附加稅,印花稅這些稅款的?
2022-01-07 22:13:50
不是,納稅總額是指企業(yè)要繳納的稅款的總和,包括增值稅,企業(yè)所得稅,城建稅,教育附加,地方教育附加,合同印花稅,消費稅和印花稅等。
2023-03-15 11:21:34
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