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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-10-19 08:47

對的,是的,你看一下你的所得稅是不是少交了。

煥然 追問

2022-10-19 09:03

沒有,是未分配利潤少了,稅局會覺得異常嗎

郭老師 解答

2022-10-19 09:07

你好,你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額是不是不一致?

郭老師 解答

2022-10-19 09:07

要是不一致的話,稅務局就會問起來的。

煥然 追問

2022-10-19 09:26

我沒做銷項稅額,我不想這個對不上,一直都對,我不太明白以前會計為什么這樣做,最基本的都會錯,應該是賬的問題,以前做賬和申報分開的,

郭老師 解答

2022-10-19 09:29

你好,你當時做這筆分錄的時候,你的增值稅申報表里面的銷售額減少了嗎?如果沒有減少的話,你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額就不一致。你可以查一下當時的當月的銷售額。

煥然 追問

2022-10-19 09:59

當時是一個人申報,一個人錄賬,申報應該是對了的,所以我能不入這個未分配利潤嗎

郭老師 解答

2022-10-19 10:01

如果你修改之前的匯算清交,可以做未分配利潤。沒有問題的。

煥然 追問

2022-10-19 10:21

所得稅沒少到,

郭老師 解答

2022-10-19 10:21

你好,所得稅沒有少交的話就可以這么做的。

煥然 追問

2022-10-19 10:33

但負債表的未分配利潤少了,采集報表時,所有者權(quán)益表里的未分配利潤不懂怎樣填

煥然 追問

2022-10-19 10:35

這里的年末未分配利潤對不上負債表的期末未分配利潤額

郭老師 解答

2022-10-19 10:44

你好,未分配利潤等于期初加上本年的凈利潤,再加上你20萬。

煥然 追問

2022-10-19 10:46

20萬不是沖紅了,應該是減掉20萬才對,是嗎

郭老師 解答

2022-10-19 10:53

你好
增加好吧
你是增加了利潤。

郭老師 解答

2022-10-19 10:53

你之前利潤減少啦。你的收入多紅沖啦。

煥然 追問

2022-10-19 11:01

不是,是以前利潤多了,因為是以前會計錄多了作廢的銷售發(fā)票,現(xiàn)在是利潤分配記到了貸方,借:應收賬款-20萬,貸未分配利潤-20萬,屬減少對嗎

郭老師 解答

2022-10-19 11:03

對的,是的,是這么做的。

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相關(guān)問題討論
對的,是的,你看一下你的所得稅是不是少交了。
2022-10-19 08:47:33
同學你好 直接更正就可以了 原分錄負數(shù)紅沖然后按照正確的金額來做
2022-09-29 11:13:38
您好,同學,請稍等下
2023-09-14 10:00:28
你好,需要做價稅分離的
2017-03-14 15:33:40
具體哪個以前是好久呢?
2025-09-12 15:49:45
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