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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-10-17 11:30

借成本費用  貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出

視頻錄制 追問

2022-10-17 11:34

原發(fā)票不用紅沖是嗎?那材料的單價不是沒變?原發(fā)票就是材料單價開錯了
藍字發(fā)票的進項稅額借:成本費用,貨:應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出

東老師 解答

2022-10-17 11:36

原發(fā)票肯定是需要沖銷的

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相關問題討論
你。您好,填寫在當期認證抵扣的進項稅額里。
2022-05-06 13:59:03
您好,那您在最近月份補充申報
2023-09-20 23:52:23
作廢申報表之后可以進增值稅發(fā)票綜合服務平臺撤銷當期已經(jīng)統(tǒng)計的增值稅進項發(fā)票
2022-04-07 16:46:26
不對,月末進項稅大于銷項稅時要結轉(zhuǎn),填增值稅納稅申報表后,留抵額是要按照規(guī)定手動填入增值稅納稅申報表內(nèi)容。
2023-03-27 10:18:59
同學你好,進項大于銷項,是按銷項的金額,比如銷項100,進項120 借,應交稅費一應增一銷項100 貸,應交稅費一應增一進項100 沒有抵完的20留在進項稅額明細中,在下期的銷項稅額的中抵扣;
2022-01-03 17:02:26
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