
老師:我單位是自收自支事業(yè)單位,9月份我單位在稅務(wù)局代開一張110萬元的免稅發(fā)票,填增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表時,稅款計(jì)算應(yīng)該填在本期應(yīng)納稅額減征額欄還是填在本期免稅額欄?麻煩老師了
答: 這個是填在本期免稅額欄
全額事業(yè)單位能讓稅務(wù)局代開發(fā)票嗎
答: 你好,涉及增值稅的業(yè)務(wù)可以去稅局代開發(fā)票
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
行政事業(yè)單位,全額撥款單位,可以由稅務(wù)局代開建筑類專用發(fā)票嗎?
答: 同學(xué),你好 嗯嗯,可以去申請










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