
計(jì)提工資,借管理費(fèi)用-職工薪酬,貸應(yīng)付職工薪酬計(jì)提社保,借管理費(fèi)用-職工薪酬(單位承擔(dān)部分),其他應(yīng)收款-代扣社保(個(gè)人),貸應(yīng)付職工薪酬實(shí)際對(duì)公銀行賬戶發(fā)放工資,借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款,扣社保,借管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),貸銀行存款老師,工資和社保部分我可以這樣做賬嗎
答: ?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
收到,老師繳納社保的分錄,借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款。還是直接借管理費(fèi)用貸銀行存款啊?
答: 你好,按照第一種做法的。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
交社保的話可以這樣記賬不 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保借:應(yīng)付職工薪酬-社保貸:銀行存款
答: 你好可以的,操作沒問題。










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