一般納稅人,銷售方開銷項(xiàng)稅,銷項(xiàng)稅號開錯了,導(dǎo)致要紅沖,但是9月開的10紅沖要交稅,但是呢系統(tǒng)鐘有進(jìn)項(xiàng),本來是銷項(xiàng)40-進(jìn)項(xiàng)40=0稅的,現(xiàn)在是銷項(xiàng)開錯了,要紅沖,先交稅,稅局說要銷項(xiàng)無法退稅,要進(jìn)項(xiàng)留抵退稅,而且B級公司是2023年來評審,并且是不確定能不能評為一般納稅人,老師想請教兩個問題:1.有沒有更好的建議幫我呢,2.留抵退稅今年4.1開始,明年還有留抵退稅的政策嗎

詩涵
于2022-10-12 11:17 發(fā)布 ??1139次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
2022-10-12 11:20
你好; 1. 你連續(xù)超過了 滾動12個月 超過了500萬就得轉(zhuǎn)一般納稅人; 先看你累計超過500萬沒有 ;2. 明年還得看通知哈
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你好,同學(xué),留抵是2019.4.1開始的,會一直在,
2022-10-12 11:38:39
?你好;? ? 1. 你連續(xù)超過了? 滾動12個月 超過了500萬就得轉(zhuǎn)一般納稅人; 先看你累計超過500萬沒有 ;2.? 明年還得看通知哈? ?
2022-10-12 11:20:21
進(jìn)項(xiàng)稅額不可以退稅,只能等到有銷項(xiàng)稅額時抵扣。
2019-07-11 17:16:37
同學(xué),你好
是的。
可以退,但是要申請,比較麻煩
2025-12-03 11:12:41
你好,以進(jìn)項(xiàng)發(fā)票退, 按進(jìn)項(xiàng)抵內(nèi)銷銷項(xiàng)稅后,如果有余額就可以退稅,沒有就不能退稅.
利潤按主營業(yè)務(wù)收入-主營業(yè)務(wù)成本-稅費(fèi)-管理費(fèi)用-財務(wù)費(fèi)用-銷售費(fèi)用計算.出口和內(nèi)銷用同樣的方法算利潤的
2022-04-02 10:32:54
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詩涵 追問
2022-10-12 11:24
meizi老師 解答
2022-10-12 11:28