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送心意

易 老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2022-10-10 11:34

學(xué)員你好,
一、基本稅種
1、 按照銷售收入的3%(適用增值稅小規(guī)模納稅人)
2、城建稅按繳納的增值稅的7%繳納;
3、教育費(fèi)附加按繳納的增值稅的3%繳納;
4、地方教育費(fèi)附加按繳納的增值稅的2繳納%;
同學(xué)您好,小規(guī)模4月1號(hào)起免增值稅了的
5、印花稅:
6、個(gè)人所得稅
如果超過增值稅起征點(diǎn)500元的,就是需要繳納增值稅。超過800元,才需要繳納個(gè)人所得稅。不 超起征點(diǎn)全免了不要交稅。

梔子花開 追問

2022-10-10 11:36

都超了。個(gè)稅稅率是多少啊?

易 老師 解答

2022-10-10 11:44

是什么收入項(xiàng)目呢

梔子花開 追問

2022-10-10 11:58

還是車輛租賃的啊,租金超了800元,個(gè)人代開發(fā)票,個(gè)稅要交多少?

易 老師 解答

2022-10-10 12:03

財(cái)產(chǎn)租賃所得的個(gè)人所得稅(由大廳征收)=租金*(1-20%)*20%

梔子花開 追問

2022-10-10 14:19

公司租用員工的車輛可以簽訂免租金協(xié)議嗎?這樣會(huì)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?

易 老師 解答

2022-10-10 14:27

可以的, 這樣沒問題

梔子花開 追問

2022-10-10 14:30

如果公司免租金租用員工的車輛,發(fā)生在這輛車上的哪些費(fèi)用是可以稅前扣除呢?

易 老師 解答

2022-10-10 14:51

同學(xué)您好,是的沒錯(cuò), 是這樣的

梔子花開 追問

2022-10-10 15:02

老師,您這回答的啥呢?意思是說發(fā)生在這輛車上的所有費(fèi)用公司都是可以稅前扣除的?

易 老師 解答

2022-10-10 15:22

可以扣除的, 注意保險(xiǎn)不可以,其他都行

梔子花開 追問

2022-10-10 15:25

免租金租用的車輛的維修費(fèi)也可以稅前扣除嗎?

易 老師 解答

2022-10-10 15:47

你好,可以的, 沒問題 開公司的票就行,開別人的票不行

梔子花開 追問

2022-10-10 15:53

公司租用員工的車輛可以簽訂免租金協(xié)議會(huì)不會(huì)涉嫌逃避個(gè)稅的問題啊?

易 老師 解答

2022-10-10 16:07

一般不會(huì),沒有證據(jù)證明就沒問題

梔子花開 追問

2022-10-10 16:23

中途買過來的公司賬務(wù)要跟以前的續(xù)上嗎?

易 老師 解答

2022-10-10 16:37

是的沒錯(cuò),這 是要的

梔子花開 追問

2022-10-11 09:33

如果從別的公司租用車輛的話,出租車輛的公司需要交哪些稅啊?稅率是多少呢?

易 老師 解答

2022-10-11 09:48

1、 你好小規(guī)模是3%,一般納稅人是13%按照銷售收入的 3%( 
2、城建稅按繳納的增值稅的7%繳納;
3、教育費(fèi)附加按繳納的增值稅的3%繳納;
4、地方教育費(fèi)附加按繳納的增值稅的2繳納%;
同學(xué)您好,小規(guī)模4月1號(hào)起免增值稅了的
5、印花稅:
6、企業(yè)所得稅

梔子花開 追問

2022-10-11 09:58

小金額的購(gòu)銷可以不簽訂合同嗎?比如3萬元。

易 老師 解答

2022-10-11 10:04

可以雙方確定的,只要收付款不影響印花稅,都要交的

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相關(guān)問題討論
學(xué)員你好,如果自己可以開票的話可以自行開具
2021-11-14 09:07:14
你好 個(gè)人租賃 按增值稅1% 附加稅按增值稅的12% 印花稅按租賃合同的千分之一 。個(gè)稅按20%
2020-06-18 10:03:30
可能是服務(wù)器上傳數(shù)據(jù)延遲,或稅局代開專票時(shí),使用的是離線功能。建議您可以攜帶此專票去稅局大廳進(jìn)行認(rèn)證。
2019-05-14 14:48:36
同學(xué),你好,如果是稅務(wù)局代開的,他們自己設(shè)置的,如果是我們自己代開的,按你平時(shí)開發(fā)票的把人員名字填上就行。
2022-01-04 16:31:21
同學(xué),你好 沒有區(qū)別的
2022-01-29 15:13:42
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精選問題
  • 老師,個(gè)稅返回來那個(gè)2%手續(xù)費(fèi),怎么做賬了

    您好 借:銀行存款 貸:營(yíng)業(yè)外收入 應(yīng)交稅費(fèi)

  • 請(qǐng)問老師工商年報(bào),里面有個(gè)填寫資產(chǎn)負(fù)債情況,外商

    你公司沒有外商投資,直接在「歸屬于外方股東的權(quán)益」欄填 0 即可。 補(bǔ)充說明 報(bào)錯(cuò)原因:系統(tǒng)提示「符號(hào)必須一致」,是因?yàn)槟闾盍?0 后,需同步檢查「所有者權(quán)益合計(jì)」欄,確保其也為 0 或同符號(hào)(內(nèi)資企業(yè)無外方權(quán)益,填 0 完全合規(guī))。 填寫邏輯:該欄僅針對(duì)有外資股東的企業(yè),純內(nèi)資企業(yè)無外方股東,按要求填 0 是正確操作,不會(huì)影響年報(bào)申報(bào)。 操作步驟:填 0 后點(diǎn)擊確定,再核對(duì)所有者權(quán)益合計(jì)欄數(shù)據(jù)無誤,即可正常提交年報(bào)。

  • 老師這個(gè)是怎么回事呀

    這是最常見的觸發(fā)原因: - 社保申報(bào)的前置要求是全員全險(xiǎn)種完成繳費(fèi)工資申報(bào),系統(tǒng)會(huì)校驗(yàn)所有正常參保職工的繳費(fèi)工資是否已完成申報(bào); ? - 若有職工未申報(bào)、漏申報(bào),或工資基數(shù)為空/異常,系統(tǒng)會(huì)判定“應(yīng)申報(bào)未申報(bào)”,直接阻斷本次申報(bào); ? - 常見場(chǎng)景:新入職職工增員后未做工資申報(bào)、年度工資調(diào)整未全員完成、離職職工停保未同步導(dǎo)致遺留未申報(bào)記錄。

  • 老師請(qǐng)問現(xiàn)金流量表,銷售產(chǎn)成品商品提供勞務(wù)收到

    您稍等我給您編輯回復(fù)

  • 老師,公司是加工性質(zhì),現(xiàn)在采購(gòu)回來的原材料直接售

    同學(xué),你好 那買回來,就計(jì)入庫存商品

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