老師你好,我有一筆用于個人消費專票,當初我可能做 問
你好,作進項稅額轉出,計入相應的費用 答
Fenny老師,想咨詢您個問題。 問
你好,在的,同學有什么問題呀。 答
請問老師,是不是選第1種?我們公司注冊資本1000萬,已 問
是的,就是選擇第1個就行 答
發票上公司購進了一輛車怎么入賬 問
你好 借:固定資產 貸:應付賬款/銀行存款 答
老師,公司有個員工2026年1月2月在我們公司上班試 問
可以的,試用期可以那樣做 答

,梅蘭電器公司(以下簡稱“梅蘭電器”》為增值稅一般鈉稅人,適用的增值稅稅率為13%°2020年11月有關涉稅事項如下:4)梅蘭電器為擴大規模,根據合同規定,以企業生產的50臺空調對蘇寧易購進行投資,50臺空調不含稅售價為260000元。5)將5月購入的辦公用不動產用于職工食堂,購入時不動產價格5000000元,增值稅額為450000元。該不動產采用直線法折舊,使用年限為20年,凈殘值率為06)將電壓鍋100件(每件成本700元,不含稅對外售價1000元)無償贈送給關系單位。7)購買電熱毯100件(成本10500元,含運費500元)發放給職工,作為集體福利。8)與青年旅行社(簡稱“青旅”)簽訂經營租賃合同。合同約定向青旅出租10臺空調,租
答: 你好,學員,題目不完整的
企業專用機床一臺,原值150000元,使用期已滿原材機床預計值5000元,清理過程中,取得不含稅價的值變價收入3000元(增值稅率13%),支付清理費用4000元
答: 清理殘值 借:固定資產清理5000 ? ? ? 累計折舊145000 貸:固定資產150000 支付清理費用 借:固定資產清理4000 貸:銀行存款4000 變賣開票 借:銀行存款3390 貸:固定資產清理3000 ? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項390 結轉清理余額 借:資產處置損益6000? 5000%2B4000-3000 貸:固定資產清理 6000
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
賒銷一批貨物給d公司,不含稅售價為1000,增值稅稅率13%,付款條件為10/4,1/30,n/60
答: 借?應收賬款11300 貸?主營業務收入10000 貸?應交稅費_應交增值稅_銷項稅額1300 借?銀行存款11300-452=10848 借?財務費用11300*0.04=452 貸?應收賬款11300
公司將B產品一批用于職工福利,按公司銷售同類產品的價格計算,不含稅價款為70000元。該批產品的成本為50000元,增值稅率為16%。
售給利達公司甲產品400臺,每臺不含稅售價200元;乙產品800件,每件不含稅集價150元,甲、乙產品增值稅稅率均為13%;已收到款項190000元,存入銀行,其余暫欠
1 企業賒銷一批貨物給D公司,不含稅售價為10000元,增值稅稅率為百分之十三,付款條件是十分之四,三十分之一,六十分之n。2 D公司于第10天償還貨款(用總價法計算)
典型業務定資產處業務的核任5企業專用機床一臺,原值150000元,使用期已滿原材機床預計值5000元,清理過程中,取得不含稅價的值變價收入3000元(增值稅率13%),支付清理費用4000元







粵公網安備 44030502000945號


