老師好,請指導(dǎo)一下每月做憑證要做的準(zhǔn)備工作及順序,應(yīng)該按銀行對賬單順序做,還是按收到發(fā)票和開據(jù)發(fā)票的順序做?

陳洋
于2022-10-08 10:19 發(fā)布 ??1225次瀏覽
- 送心意
易 老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師,審計師
2022-10-08 10:20
你好 比如 1.整理出納提供的報銷單據(jù),制做相關(guān)的會計記賬憑證,核算相關(guān)成本及費(fèi)用 。2.根據(jù)業(yè)務(wù)部門的銷售合同開具銷售發(fā)票,進(jìn)行賬務(wù)處理核算相關(guān)銷售收入和銷售稅金 3.根據(jù)進(jìn)貨合同及購進(jìn)發(fā)票,付款憑證制作相關(guān)單據(jù)核算原材料及銷售成本和進(jìn)項稅金。4.月末與單位行政部門制做本月工資表,核算當(dāng)月人員工資并進(jìn)行賬務(wù)處理。5.月末與出納一起現(xiàn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)及核對銀行往來賬務(wù),及時調(diào)整未達(dá)賬項編制余額調(diào)整表。6.做好本月的費(fèi)用計提和攤銷,如固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)攤銷、計提本月的福利費(fèi)、教育經(jīng)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)等不多提也不漏提。7.將所有單據(jù)入賬后歸集當(dāng)月?lián)p益類科目,并轉(zhuǎn)入“本年利潤”,核算當(dāng)月利潤的實(shí)現(xiàn)情況,并出具財務(wù)報表。
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你好,對賬單里面有具體的支付的明細(xì)嗎?還有收入的明細(xì),你看一下有沒有對方企業(yè)申請發(fā)票上面的
發(fā)票內(nèi)容如果是開的商品的,你問他要出入庫單。
2023-07-03 14:06:09
你好 比如 1.整理出納提供的報銷單據(jù),制做相關(guān)的會計記賬憑證,核算相關(guān)成本及費(fèi)用 。2.根據(jù)業(yè)務(wù)部門的銷售合同開具銷售發(fā)票,進(jìn)行賬務(wù)處理核算相關(guān)銷售收入和銷售稅金 3.根據(jù)進(jìn)貨合同及購進(jìn)發(fā)票,付款憑證制作相關(guān)單據(jù)核算原材料及銷售成本和進(jìn)項稅金。4.月末與單位行政部門制做本月工資表,核算當(dāng)月人員工資并進(jìn)行賬務(wù)處理。5.月末與出納一起現(xiàn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)及核對銀行往來賬務(wù),及時調(diào)整未達(dá)賬項編制余額調(diào)整表。6.做好本月的費(fèi)用計提和攤銷,如固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)攤銷、計提本月的福利費(fèi)、教育經(jīng)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)等不多提也不漏提。7.將所有單據(jù)入賬后歸集當(dāng)月?lián)p益類科目,并轉(zhuǎn)入“本年利潤”,核算當(dāng)月利潤的實(shí)現(xiàn)情況,并出具財務(wù)報表。
2022-10-08 10:20:16
同學(xué),你好,對賬單單獨(dú)存檔即可
2020-06-16 08:58:01
這個不是的,確實(shí)不是的
2022-02-18 22:27:16
你好,對賬單可以單獨(dú)裝訂。
2022-03-30 10:09:05
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