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送心意

李霞老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-09-29 16:52

您好,那么咱其他應(yīng)付款掛的是法人的名字嗎?可以從公戶把錢轉(zhuǎn)到法人的名下,然后借其他應(yīng)付款貸銀行存款,貸庫(kù)存現(xiàn)金。

jane 追問

2022-09-29 17:02

是的,掛的是法人的名字。

jane 追問

2022-09-29 17:04

借:其他應(yīng)付款   貸:  銀行存款    
                                    庫(kù)存現(xiàn)金


是這樣嗎?

李霞老師 解答

2022-09-29 17:04

你好同學(xué),對(duì)的,就是這樣做的。

jane 追問

2022-09-29 17:06

庫(kù)存現(xiàn)金是 0   如果這樣 庫(kù)存現(xiàn)金 不是負(fù)數(shù)了嗎?

李霞老師 解答

2022-09-29 17:08

你好,那咱得用銀行存款呀,如果公司有銀行存款轉(zhuǎn)給法人的話,這樣做用銀行存款來(lái)做就可以了。如果說(shuō)一點(diǎn)兒錢都沒有的話,借其他應(yīng)付款,貸營(yíng)業(yè)外收入,這樣相互沖減了,然后增加利潤(rùn)。

jane 追問

2022-09-29 17:10

以前年度的可以這樣調(diào)嗎?

李霞老師 解答

2022-09-29 17:21

你好,可以這樣調(diào)的,因?yàn)樗簧婕暗綋p益。意思就是其他應(yīng)付款它不是損益類的科目。

jane 追問

2022-09-30 09:25

好的,謝謝老師!老師,我想問下:法人收到現(xiàn)金收入后,存入私賬,再?gòu)乃綉艮D(zhuǎn)錢到公賬,怎么做賬呢?( 原因:因去銀行存現(xiàn)金太遠(yuǎn),故把收到現(xiàn)金用ATM機(jī)存到私賬,從再私賬轉(zhuǎn)入公賬。)

李霞老師 解答

2022-09-30 09:28

現(xiàn)金收入,那,可以直接
借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費(fèi)的,把相關(guān)的單據(jù)附到后面就行,不用再過(guò)度現(xiàn)金了。

李霞老師 解答

2022-09-30 09:28

意思也就是說(shuō),咱不用再用庫(kù)存現(xiàn)金來(lái)體現(xiàn)了,只要最終他進(jìn)了銀行的基本戶就可以了。

jane 追問

2022-09-30 09:51

好的,謝謝老師。

李霞老師 解答

2022-09-30 09:52

祝您生活愉快開心

jane 追問

2022-09-30 09:58

老師,我還有一個(gè)問題。零售公司,如果是在8月采購(gòu)的商品,而8月份沒有銷售,9月份才有銷售,那是在9月份才做成本結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

李霞老師 解答

2022-09-30 09:59

您好,對(duì)的,什么時(shí)候有銷售收入了,什么時(shí)候再結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的成本。

jane 追問

2022-09-30 10:02

好的,謝謝老師!祝老師工作順利!生活愉快!

李霞老師 解答

2022-09-30 10:02

祝您生活愉快開心

jane 追問

2022-09-30 10:05

老師,上面說(shuō)的法人私戶轉(zhuǎn)公戶,做賬附相關(guān)的單據(jù),沒有發(fā)票的,可以附出庫(kù)單嗎?

李霞老師 解答

2022-09-30 10:06

你好,可以的,沒問題,這個(gè)是可以的。

jane 追問

2022-09-30 10:12

公司銷售商品單一,但是卻有很多個(gè)型號(hào)或者名稱,單價(jià)也不同,那結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),是相對(duì)應(yīng)的做結(jié)轉(zhuǎn),還是可以一筆結(jié)轉(zhuǎn)呢?(比如桶裝水,不同進(jìn)貨渠道廠家 的名稱不同,單價(jià)也不同。

李霞老師 解答

2022-09-30 10:19

您好,我建議你是一一對(duì)應(yīng)的去結(jié)轉(zhuǎn),咱如果說(shuō)不一一對(duì)應(yīng)的,后期時(shí)間長(zhǎng)了,就分不清楚哪一個(gè)是哪一個(gè)了。

jane 追問

2022-09-30 10:23

老師,采購(gòu)商品時(shí),用零售收到的現(xiàn)金,支付了貨款。做賬:借:庫(kù)存商品  貸:庫(kù)存現(xiàn)金       那庫(kù)存現(xiàn)金在明細(xì)賬或者總賬上,余額就是負(fù)數(shù)了。應(yīng)該怎么操作才好?

李霞老師 解答

2022-09-30 10:26

你好,可以暫時(shí)走一筆借款,是名義上的借款,借庫(kù)存現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款,法人,后期再反向把這個(gè)科目沖減掉就可以了。

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您好,那么咱其他應(yīng)付款掛的是法人的名字嗎?可以從公戶把錢轉(zhuǎn)到法人的名下,然后借其他應(yīng)付款貸銀行存款,貸庫(kù)存現(xiàn)金。
2022-09-29 16:52:07
你好,這個(gè)和稅可能關(guān)系不大,但是這些項(xiàng)目最好是零才好主要,處理辦法就是把欠款收回,資產(chǎn)處理變賣
2022-04-18 11:02:55
要及時(shí)獲取發(fā)票,沖銷暫估
2024-11-15 14:42:37
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
2025-12-29 22:14:23
內(nèi)賬按 “被掛靠公司 %2B 項(xiàng)目” 雙維度做更清晰,你說(shuō)的基礎(chǔ)科目可行但需細(xì)化:銀行存款、應(yīng)收賬款按 “公司 %2B 項(xiàng)目” 細(xì)分,補(bǔ)充 “工程施工 —XX 項(xiàng)目”“其他應(yīng)收款 — 掛靠方(老板)” 科目;需單獨(dú)核算每個(gè)項(xiàng)目的收入、成本、利潤(rùn),新增項(xiàng)目備查簿和發(fā)票備查簿,關(guān)聯(lián)公司資金拆借單獨(dú)記錄,避免混記。
2025-11-25 15:53:09
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