
應(yīng)收賬款- -283800 主營業(yè)務(wù)收入 -280990.1應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -2809.9 應(yīng)收賬款- 283800 主營業(yè)務(wù)收入 280990.1應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 8429.7應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 5619.8 營業(yè)外收入-稅收減免 5619.8
答: 你好,同學(xué) 老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是沒問題的
借 現(xiàn)金 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 月末結(jié)轉(zhuǎn) ,借主營業(yè)務(wù)收入貸本年利潤 應(yīng)交稅費(fèi) 怎么結(jié)轉(zhuǎn)
答: 你好;應(yīng)交稅費(fèi)繳納了就沒有余額了 借;應(yīng)交稅費(fèi) 貸;銀行存款
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上個月做了負(fù)數(shù)紅沖的,這個月怎么做分錄,上個月的分錄是借應(yīng)收貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)。這個月怎么做了
答: 你好,你是這個月開了紅字發(fā)票吧?原分錄做紅字就可以,沒有跨年的話







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2022-09-29 14:27
陳詩晗老師 解答
2022-09-29 14:27