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送心意

小雯子老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-02 15:00

你好,也都是一樣的正常分錄處理,內(nèi)賬就是不涉及稅務(wù)方面,其他都一樣,按照實(shí)際做就可以

5fsshz 追問(wèn)

2022-04-02 15:07

也就是在金蝶初始數(shù)據(jù)里,我借方記著應(yīng)收賬款200,貸方就是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入180應(yīng)交稅費(fèi)20,這樣嗎?,就這么一直在上面呆著月月延續(xù)下來(lái),一直到收到錢(qián)開(kāi)票了為止?

小雯子老師 解答

2022-04-02 15:22

你好內(nèi)賬一般不用做稅務(wù)處理哦,謝謝

5fsshz 追問(wèn)

2022-04-02 16:19

那盤(pán)出來(lái)的原材料和成品初始數(shù)據(jù)借方是一共500貸方用什么科目平衡呢?

小雯子老師 解答

2022-04-02 17:38

你好,盤(pán)虧借待處理財(cái)產(chǎn)損益
貸原材料
盤(pán)盈相反就可以了,謝謝

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你好,同學(xué) 老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入是沒(méi)問(wèn)題的
2024-04-28 13:34:56
你好;應(yīng)交稅費(fèi)繳納了就沒(méi)有余額了 借;應(yīng)交稅費(fèi) 貸;銀行存款
2017-03-07 17:08:31
你好,同學(xué)。 私戶您用什么科目核算的
2022-09-29 14:26:00
你好,你是這個(gè)月開(kāi)了紅字發(fā)票吧?原分錄做紅字就可以,沒(méi)有跨年的話
2022-03-05 14:20:00
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi),負(fù)數(shù) 然后再做發(fā)票的,借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
2023-03-20 16:12:06
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