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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-09-26 17:14

你好;         你們這個 是對賬單的時間來 ; 你們賬上 和 對賬單肯定不一致的; 你們要按照 截止日期來對哈   

純真的大地 追問

2022-09-26 17:38

記賬按照哪個呢老師

meizi老師 解答

2022-09-26 17:41

你好; 記賬按照實際發(fā)生來做;  對賬單按照他們供應(yīng)商的數(shù)據(jù)來做

純真的大地 追問

2022-09-26 17:48

有五天是上月付的款,有五天是下月應(yīng)付款啊

meizi老師 解答

2022-09-26 17:50

 你好 ;   不管怎么對賬; 你 按照自然月份發(fā)生的數(shù)據(jù)正常做到當月去; 只是對賬按照供應(yīng)商要求的時間做即可  

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相關(guān)問題討論
是25號憑證的1700沒有結(jié)轉(zhuǎn),您點開那個憑證,看看有什么異常。
2022-01-08 17:04:08
零成本入庫,銷售后需要結(jié)轉(zhuǎn)成本。按月末一次加權(quán)平均價結(jié)轉(zhuǎn)
2023-05-05 15:07:06
你好;? ? ? ? ?你們這個 是對賬單的時間來 ; 你們賬上 和 對賬單肯定不一致的; 你們要按照 截止日期來對哈? ?
2022-09-26 17:14:23
你好。您好,收到成本時正常入賬,結(jié)轉(zhuǎn)成本。
2022-02-14 09:12:23
你好 是銷售商品的成本嗎??
2022-03-20 16:41:43
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