
行政單位,項(xiàng)目補(bǔ)助資金我放在其它應(yīng)付款了,現(xiàn)在要用項(xiàng)目補(bǔ)助資金買(mǎi)固定資產(chǎn),我該怎么做賬,現(xiàn)在錢(qián)在其他應(yīng)付款,我該怎么處理,完整分錄,謝謝
答: 借固定資產(chǎn),貸銀行存款, 借其他應(yīng)付款,貸政府補(bǔ)助收入。
行政單位收到多付款項(xiàng)記入其他應(yīng)付款,要怎么核銷處理
答: 你好,收到多付款項(xiàng)記入其他應(yīng)付款,那么就等著退回去的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
行政單位“其他應(yīng)收款”和“其他應(yīng)付款”需要做預(yù)算會(huì)計(jì)嗎?
答: 只要不涉及現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)預(yù)算會(huì)計(jì)都不做
行政事業(yè)單位用往來(lái)資金其他應(yīng)付款來(lái)購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn),如何記賬?請(qǐng)老師指點(diǎn)
非盈利機(jī)構(gòu)事業(yè)單位,用其他應(yīng)付款購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)(辦公經(jīng)費(fèi)但是非財(cái)政撥款),如何記賬?
你好!我是行政單位,有一筆核銷的其他應(yīng)付款財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)借其他應(yīng)付款貸其他收入,預(yù)算會(huì)計(jì)怎么做










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