項(xiàng)目在外地,開(kāi)票后預(yù)繳跨區(qū)域增值稅后,拿回專用發(fā) 問(wèn)
本地申報(bào)是銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅-預(yù)交的增值稅 答
公司在鄭州,購(gòu)買房子需要交房產(chǎn)稅嗎,什么時(shí)候開(kāi)始 問(wèn)
是的,購(gòu)買房子需要交房產(chǎn)稅,從購(gòu)入的次月開(kāi)始交 答
老師好例題6這道選擇題A選項(xiàng):答案說(shuō)這個(gè)不是法律 問(wèn)
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答
我開(kāi)了一個(gè)藥房,但我不是法人,也不是員工,我如何能 問(wèn)
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咨詢下,第三方軟件計(jì)算股票投資收益的邏輯是什么? 問(wèn)
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A公司2018年銷售收入總額為5000萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)支出1000萬(wàn)元,本年度發(fā)生以下成本費(fèi)用支出:廣告費(fèi)300萬(wàn)元,業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)350萬(wàn),業(yè)務(wù)招待費(fèi)500萬(wàn)元(可進(jìn)行籌劃);該企業(yè)原有員工50名,工資總額為250萬(wàn)元,本年度新進(jìn)員工30名,工資總額為150萬(wàn)元(可進(jìn)行籌劃);本年度企業(yè)捐贈(zèng)支出為300萬(wàn)元,捐贈(zèng)方式可自行選擇(可進(jìn)行籌劃);企業(yè)購(gòu)入一項(xiàng)設(shè)備,原值為300萬(wàn)元,法律規(guī)定可使用6年,合同約定可使用5年,折現(xiàn)率為5%,殘值率5%,預(yù)計(jì)每年盈利狀況相同(可進(jìn)行籌劃) 該企業(yè)2018年度如何進(jìn)行納稅籌劃
答: 你好,1.增加一個(gè)銷售公司,銷售額基就廣告費(fèi),業(yè)務(wù)宣傳費(fèi),招待費(fèi)的計(jì)算基礎(chǔ)都擴(kuò)大了 2.工資方面,員工人數(shù)不超過(guò)100人,按小微企業(yè)計(jì)算所得稅有優(yōu)惠 3.捐贈(zèng)選把公益機(jī)構(gòu)或縣級(jí)以上部門(mén)進(jìn)行捐贈(zèng),可按會(huì)計(jì)利潤(rùn)的12%稅前扣除 4.固定資產(chǎn)未超過(guò)500萬(wàn),可以一次性稅前扣除
老師,送客戶禮品,購(gòu)買過(guò)年禮費(fèi)用,都應(yīng)計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)哈,之前入賬在“銷售費(fèi)用 - 廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)”了,在企業(yè)所得稅匯算時(shí)應(yīng)調(diào)整到業(yè)務(wù)招待費(fèi)中,意思是增加業(yè)務(wù)招待費(fèi)的總額,再結(jié)合業(yè)務(wù)招待費(fèi)的扣除限額作納稅調(diào)整,減少”銷售費(fèi)用 - 廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)“錯(cuò)計(jì)部份再結(jié)合廣宣費(fèi)的扣除限額作納稅調(diào)整是嗎?
答: 你好,是的呢你的理解正確的呢
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師好 財(cái)務(wù)報(bào)表季報(bào)里管理費(fèi)用下有業(yè)務(wù)招待費(fèi)。銷售費(fèi)用下有業(yè)務(wù)宣傳費(fèi), 我在賬上管理費(fèi)用下和銷售費(fèi)用下都有業(yè)務(wù)招待費(fèi),也都是些飯店吃飯的發(fā)票。有什么影響嗎?
答: 沒(méi)什么影響的,正常做賬就是了









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