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送心意

暖暖老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2022-09-26 07:03

1借在途物資10000
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額1300
貸零余額賬戶11300

暖暖老師 解答

2022-09-26 07:03

借原材料10000
貸在途物資10000

暖暖老師 解答

2022-09-26 07:04

2借原材料20400
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)2600
貸銀行存款13000

暖暖老師 解答

2022-09-26 07:04

上邊是第三個(gè)的會計(jì)分錄
2借原材料51000
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額6500
貸銀行存款57500

暖暖老師 解答

2022-09-26 07:05

4借管理費(fèi)用10000
其他經(jīng)營支出8000
經(jīng)營支出2000
貸原材料20000

暖暖老師 解答

2022-09-26 07:06

5借待處理財(cái)產(chǎn)損益2000
貸原材料2000
借資產(chǎn)處置費(fèi)用2000
貸待處理財(cái)產(chǎn)損益2000

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1借在途物資10000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額1300 貸零余額賬戶11300
2022-09-26 07:03:31
同學(xué)你好 稍等我寫給你
2022-10-22 04:15:15
財(cái)務(wù)會計(jì): 借資產(chǎn)處置費(fèi)用32000 無形資產(chǎn)累計(jì)攤銷128000 貸無形資產(chǎn)160000 借銀行存款50000 貸應(yīng)繳財(cái)政款50000
2022-06-22 02:32:00
你好,麻煩你稍等一下
2023-05-12 12:52:39
根據(jù)您提供的信息,以下是為該事業(yè)單位會計(jì)編制的會計(jì)分錄: 1.當(dāng)固定資產(chǎn)(中巴車輛)被調(diào)出時(shí):借:固定資產(chǎn)清理 100000借:累計(jì)折舊 20000貸:固定資產(chǎn) 120000 2.如果單位以銀行存款支付調(diào)出費(fèi)用800元,則:借:固定資產(chǎn)清理 800貸:銀行存款 800 3.最后,將固定資產(chǎn)清理科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益科目:借:資產(chǎn)處置損益 100800貸:固定資產(chǎn)清理 100800 因此,該事業(yè)單位會計(jì)編制的會計(jì)分錄為:借:固定資產(chǎn)清理 100800;貸:銀行存款 800;貸:固定資產(chǎn) 120000。
2023-10-17 11:35:00
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