請(qǐng)問老師,我公司購買別人產(chǎn)品,按原發(fā)數(shù)記賬,但是發(fā) 問
你按實(shí)際收到的噸數(shù)入庫 答
定期定額要不要每個(gè)季度報(bào)稅。 問
您好,是的,不用,這個(gè)都是由系統(tǒng)申報(bào) 答
老師,你好。請(qǐng)問本月的電費(fèi)已按不含稅金額入賬借 問
你好,你謝會(huì)計(jì)分錄是對(duì)的 答
請(qǐng)董孝彬老師回答,謝謝!老師,這道題的9--11問,我都不 問
朋友您好,請(qǐng)稍等,不好意思,下午在做財(cái)務(wù)分析,沒注意信息 答
這個(gè)招標(biāo)客戶收的采購文件費(fèi)300沒有開票,不給開票 問
1. 原錯(cuò)誤分錄(掛其他應(yīng)收款) 借:其他應(yīng)收款 - 山西茂百順 300 貸:銀行存款 300 2. 正確調(diào)整分錄(轉(zhuǎn)費(fèi)用,無票入賬) 借:管理費(fèi)用 - 辦公費(fèi) / 招投標(biāo)費(fèi) 300 貸:其他應(yīng)收款 - 山西茂百順 300 答

公司7月份還沒收到房租費(fèi)(2022.6-2022.12)發(fā)票分錄做的是:借:預(yù)付賬款20 貸:銀行存款20 現(xiàn)在8月份收到發(fā)票和攤銷的時(shí)候,應(yīng)該怎么做帳啊?
答: 六月份到八月份的一次做借管理費(fèi)用、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸預(yù)付賬款。
老師,我先支付賬款,可不可以這樣做。借,應(yīng)付賬款-廠房租賃(未收到發(fā)票)貸:銀行存款。次月收到發(fā)票:借:預(yù)付賬款-廠房租賃應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸:應(yīng)付賬款-廠房租賃當(dāng)月攤銷借:制造費(fèi)用貸:預(yù)付賬款-廠房攤銷(按月攤銷)
答: 可以的,可以這么做的。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
3月份預(yù)支了4-9月份的房租,我入賬借:預(yù)付賬款 360000貸:銀行存款 3600004月份攤銷房租:借:制造費(fèi)用-房租 60000貸:預(yù)付賬款 600005月收到36萬的全額專票,6-9月未攤銷的房租,分錄怎么寫
答: 既然要收專票干嘛還按36萬攤銷呢?








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歡歡 追問
2022-09-21 11:17
郭老師 解答
2022-09-21 11:18
歡歡 追問
2022-09-21 11:19
郭老師 解答
2022-09-21 11:20