如果某公司本月發(fā)生了這樣幾筆業(yè)務(wù):收到銷售產(chǎn)品貨款30000元,這是上月銷售的一批產(chǎn)品收入;本月預(yù)付下半年的固定資產(chǎn)租金6000元;銷售產(chǎn)品并收回貨款55000元。公司會計人員應(yīng)該怎樣處理這些業(yè)務(wù)呢?

學(xué)堂用戶p7qf9w
于2022-09-18 19:29 發(fā)布 ??639次瀏覽
- 送心意
冉老師
職稱: 注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
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你好,
借銀行存款30000
貸應(yīng)收賬款30000
借預(yù)付賬款6000
貸銀行存款6000
借銀行存款55000
貸主營業(yè)務(wù)收入55000
2022-09-18 19:32:44
嗯,借預(yù)付賬款貸銀行存款。
2022-02-17 15:58:04
您好
17.計提固定資產(chǎn)折舊,車間固定資產(chǎn)折舊為24000元,企業(yè)管理部門固定資產(chǎn)折舊為20000元。
借:制造費用 24000
借:管理費用 20000
貸:制造費用 44000
18.結(jié)轉(zhuǎn)本月發(fā)生的制造費用6000元。(按A:400件、B:200件產(chǎn)量分配)
借:生產(chǎn)成本-A 6000*400/(400%2B600)=2400
借:生產(chǎn)成本-B 6000-2400=3600
貸:制造費用 6000
19.期末,結(jié)轉(zhuǎn)完工入庫A產(chǎn)品的生產(chǎn)成本,共計210000元。
借:庫存商品-A 210000
貸:生產(chǎn)成本-A 210000
20.員工偉霆出差預(yù)借差旅費3000元,以現(xiàn)金支付。
借:其他應(yīng)收款 3000
貸:庫存現(xiàn)金 3000
21.員工偉霆回來報銷差旅費3150元,差額以現(xiàn)金補付。
借:管理費用3150
貸:其他應(yīng)收款 3000
貸:庫存現(xiàn)金 150
22.銷售A產(chǎn)品一批,貨款60000元,增值稅7800元,收到一張等額的商業(yè)承兌匯票一張。
借:應(yīng)收票據(jù) 67800
貸:主營業(yè)務(wù)收入 60000
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 7800
23.收到購貨單位預(yù)付購A產(chǎn)品貨款15000元。
借:銀行存款 15000
貸:預(yù)收賬款 15000
24.向預(yù)付貨款的購貨單位發(fā)出A產(chǎn)品,貨款80000元,增值稅10400元,沖銷原預(yù)付款外,銀行收到補付的余款。
借:預(yù)收賬款 15000
借:銀行存款 80000%2B10400-15000=75400
貸:主營業(yè)務(wù)收入80000
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 10400
25.銷售不需用的乙材料一批,貨款10000元,增值稅1300元,款項尚未收到。
借:應(yīng)收賬款 11300
貸:其他業(yè)務(wù)收入 10000
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額? 1300
26.以銀行存款支付廣告費用15000元。
借:銷售費用 15000
貸:銀行存款 15000
27.以銀行存款支付短期借款利息800元。(原已預(yù)提)
借:應(yīng)付利息 800
貸:銀行存款 800
28.收回前欠貨款,存入銀行11300元。
借:銀行存款 11300
貸:應(yīng)收賬款 11300
29.結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售A、B兩種產(chǎn)品的成本,其中A產(chǎn)品的銷售成本80000元,B產(chǎn)品的銷售成本60000元。
借:主營業(yè)務(wù)成本-A 80000
借:主營業(yè)務(wù)成本-B 60000
貸:庫存商品-A 80000
貸:庫存商品-B? 60000
30.按照規(guī)定計算本月應(yīng)交城市維護建設(shè)稅7600元。
借:稅金及附加 7600
貸:應(yīng)交稅費-城建稅 7600
2022-06-09 08:47:50
你好,四月份就可以做固定資產(chǎn)
2024-07-10 21:50:58
同學(xué),也是要計入固定資 產(chǎn)的,只是這一部分計提的折舊在匯算清繳納稅調(diào)增
2022-11-16 15:25:19
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