送心意

易 老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2022-09-18 10:58

同學您好,1、結轉時:

借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)

貸:應交稅費-未交增值稅

2、下月交納時:

借:應交稅費-未交增值稅

貸:銀行存款

3、如果上月的已繳稅金 ,上月交納時 :

借:應交稅費—應交增值稅(已交稅金)

貸:銀行存款

4、月末結轉:

借:應交稅費-未交增值稅

貸:應交稅費—應交增值稅(已交稅金)

大姐 追問

2022-09-18 11:08

這是我糾正的分錄,進項與銷項哪兒沒問題,但是平時會遇到會有其他稅,這樣該如何做啊

易 老師 解答

2022-09-18 11:19

您一些處理是沒必要的多余的,可能是誤會了這個科目,應交稅費是負債科目,不是損益科目,不存在結轉的事情,您先看老師的分錄

大姐 追問

2022-09-18 11:40

能根據我沖紅的科目幫我糾正一下做一個對的給我看嗎?

易 老師 解答

2022-09-18 11:44

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相關問題討論
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應交增值稅-轉出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
同學,你好,理解是對的
2022-06-04 17:37:29
對的,是的,是這么做的。
2022-09-15 16:16:24
你好,你的具體問題是什么這里
2024-03-18 11:06:41
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