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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-09-17 08:31

您好
(1)購進(jìn)原材料,取得普通發(fā)票,金額10000元,稅率3%,稅額300元,另支付運(yùn)費(fèi)取得普通發(fā)票金額100元,稅率3%,稅額3元。
借:原材料 10000+300+100+3=10403
貸:銀行存款 10403
(2)接受捐贈(zèng)材料,專用發(fā)票金額300000元,稅率13%稅額39000元,專票已認(rèn)證。
借:原材料  300000
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 39000
貸:實(shí)收資本 339000
(3)因管理不善,被盜庫存產(chǎn)成品100件,成本400000元,其中原材料成本200 000元。
借:待處理財(cái)產(chǎn)損益  400000+26000=426000
貸:庫存商品 400000
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出  200000*0.13=26000
借:營(yíng)業(yè)外支出 426000
貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益  426000
(4)銷售產(chǎn)品100件,不含稅單價(jià)500元/件,開出專用發(fā)票,金額50 000元,稅率13%,稅額6500元。每件成本200元款項(xiàng)未收到。
借:應(yīng)收賬款  56500
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  50000
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額  50000*0.13=6500
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  20000
貸:庫存商品  100*200=20000
(5)繳納上月增值稅15000元。
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 15000
貸:銀行存款 15000

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您好 (1)購進(jìn)原材料,取得普通發(fā)票,金額10000元,稅率3%,稅額300元,另支付運(yùn)費(fèi)取得普通發(fā)票金額100元,稅率3%,稅額3元。 借:原材料 10000%2B300%2B100%2B3=10403 貸:銀行存款 10403 (2)接受捐贈(zèng)材料,專用發(fā)票金額300000元,稅率13%稅額39000元,專票已認(rèn)證。 借:原材料? 300000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 39000 貸:實(shí)收資本 339000 (3)因管理不善,被盜庫存產(chǎn)成品100件,成本400000元,其中原材料成本200 000元。 借:待處理財(cái)產(chǎn)損益? 400000%2B26000=426000 貸:庫存商品 400000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出? 200000*0.13=26000 借:營(yíng)業(yè)外支出 426000 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益? 426000 (4)銷售產(chǎn)品100件,不含稅單價(jià)500元/件,開出專用發(fā)票,金額50 000元,稅率13%,稅額6500元。每件成本200元款項(xiàng)未收到。 借:應(yīng)收賬款? 56500 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 50000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額? 50000*0.13=6500 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 20000 貸:庫存商品? 100*200=20000 (5)繳納上月增值稅15000元。 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 15000 貸:銀行存款 15000
2022-09-17 08:31:39
同學(xué):您好。 借:庫存商品 80500 貸:應(yīng)付賬款-暫估 80500 收發(fā)票: 借:庫存商品 -80500 貸:應(yīng)付賬款-暫估 -80500 借:借:庫存商品 80500 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)12800 貸:應(yīng)付賬款 93300
2022-03-06 15:39:39
你好題目要求做什么
2022-05-25 15:23:10
你好,企業(yè)當(dāng)月應(yīng)交的增值稅=(1000*1500+2000*1400+500*500)*0.13+161966.29/1.13*0.13+500*2000*0.13-2000000*0.13-10000*0.09-600000*0.95*0.13+300000*0.13
2022-03-27 23:50:19
當(dāng)月銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是 60*7.8*0.13+5.65/1.13*0.13+30*5*1.1*0.13=82.94 當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是 6.6+0.9=7.5 應(yīng)交增值稅是82.94-7.5=75.44
2022-10-20 09:06:19
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