
去年有個項目發(fā)票已開,暫估的成本已結(jié)轉(zhuǎn),今年這個項目又發(fā)生的成本我如何結(jié)轉(zhuǎn),分錄怎么做
答: 你好 借成本科目,貸應(yīng)付等??
,去年已經(jīng)做了暫估成本且結(jié)轉(zhuǎn)了成本,今年收到去年業(yè)務(wù)的跨年發(fā)票,這個入賬如何寫分錄呢
答: 借應(yīng)付賬款貸庫存商品, 借庫存商品貸利潤分配未分配利潤 這個是紅沖的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 你好 去年我們成本不夠 我暫估成本并已結(jié)轉(zhuǎn)成本 今年年初收到發(fā)票沖回 但暫估的金額比實際收到的發(fā)票小 現(xiàn)在多出來的那部分怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
答: 您好,您可以借。以前年度損益調(diào)整帶庫存商品。





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