
出口企業(yè)報關(guān)單申報為CIF,我們開出口發(fā)票申報免稅銷售額是按照報關(guān)單上面的金額嗎?
答: 同學(xué)你好 對的 是報關(guān)單金額
生產(chǎn)企業(yè)一般納稅人出口貨物開具普票,增值稅申報填在表一的第幾行,是免稅銷售額還是免抵退辦法出口銷售額
答: 這個是屬于免稅銷售額的,就是正常開票
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模納稅人的 出口的無票收入 ,現(xiàn)在增值稅是免稅的 報稅的時候放在 小微企業(yè)免稅銷售額 還是放在出口免稅銷售額里呢 還是都可以?
答: 同學(xué)你好 這個都可以的
老師 我們是小規(guī)模 提供服務(wù)的 我報稅時候 人民幣金額20萬 , 我20/1.03=19.429(不含稅銷售額),我能填在 出口免稅那欄嗎 還是免稅銷售額那欄呢
生產(chǎn)企業(yè),出口免稅計算進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,可以按照這個公司計算嗎?免稅銷售額/(內(nèi)銷銷售額+外銷銷售額)*當(dāng)期進(jìn)項稅
您好,我是貿(mào)易型的出口,從國內(nèi)購進(jìn),然后直接出口。增值稅申報的時候是填免稅銷售額還是免抵退稅銷售額







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